索引號: | 113417030032499282/202108-00017 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 孫埠鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2021-08-24 | 發(fā)布日期: | 2021-08-24 |
索引號: | 113417030032499282/202108-00017 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 其他 |
名稱: | 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2021-08-24 |
發(fā)布日期: | 2021-08-24 |
2021年08月
目 錄
第一部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、主要職責
二、部門決算構(gòu)成
第二部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
位概況
一、主要職責
落實國家政策,嚴格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟管理職能
,加強政策引導,制定發(fā)展規(guī)劃,服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務,維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建社會主義和諧社會。 1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領(lǐng)導,執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。 3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任
;保護公民私人所有合法財產(chǎn),保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟合同。 4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。 5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技
、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教
、等工作。 6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策,保證國
家財政收入的完成,做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務建設(shè),促進村(居)民委員會民主自治。 8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
二、部門決算構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算包括:單位本級決算和所屬事業(yè)部門決算,與預算比較,增加0戶,說明原因無變化。
納入宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編制范圍的下屬單位共1個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府本級 |
2020年度部門決算表
單位公開表一:
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府收入支出決算總表
單位:宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
收入 |
支出 |
||
項目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
一、一般公共預算財政撥款收入 |
5610.12 |
一、一般公共服務支出 |
595.88 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2572.22 |
二、外交支出 |
0 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
0 |
三、國防支出 |
0 |
四、上級補助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
五、事業(yè)收入 |
0 |
五、教育支出 |
78 |
六、經(jīng)營收入 |
0 |
六、科學技術(shù)支出 |
0 |
七、附屬單位上繳收入 |
0 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
1028.88 |
八、其他收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
156.05 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
48.64 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2572.22 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
3599.51 |
|
|
十三、交通運輸支出 |
0 |
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0 |
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0 |
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0 |
|
|
十九、住房保障支出 |
103.16 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0 |
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
0 |
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0 |
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
|
|
二十四、債務還本支出 |
0 |
|
|
二十五、債務付息支出 |
0 |
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0 |
本年收入合計 |
8182.34 |
本年支出合計 |
8182.34 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
0 |
結(jié)余分配 |
0 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
總計 |
8182.34 |
總計 |
8182.34 |
單位公開表二:
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府收入決算表
單位:宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中 :教育收費 |
||||||||
類 |
款 |
項 |
|||||||||
|
|
|
合計 |
8182.34 |
8182.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
421.01 |
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
595.88 |
595.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43.21 |
201 |
01 |
|
人大事務 |
9.26 |
9.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
01 |
01 |
行政運行 |
9.26 |
9.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
03 |
|
政府辦公廳(室)及相 關(guān)機構(gòu)事務 |
466.33 |
466.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43.21 |
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
466.33 |
466.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43.21 |
201 |
31 |
|
黨委辦公廳(室)及相 關(guān)機構(gòu)事務 |
120.29 |
120.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
31 |
01 |
行政運行 |
120.29 |
120.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
|
|
教育支出 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
02 |
|
普通教育 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支 出 |
1028.88 |
1028.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
1028.88 |
1028.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
01 |
01 |
行政運行 |
13.65 |
13.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
01 |
09 |
群眾文化 |
1005 |
1005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
10.23 |
10.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
156.05 |
156.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
143.67 |
143.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
10.11 |
10.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老 保險繳費支出 |
106.14 |
106.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金 繳費支出 |
27.42 |
27.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377.8 |
208 |
20 |
|
臨時救助 |
12.38 |
12.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377.8 |
208 |
20 |
01 |
臨時救助支出 |
12.38 |
12.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377.8 |
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
48.64 |
48.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
48.64 |
48.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
48.64 |
48.64 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2572.22 |
2572.22 |
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
|
國有土地使用權(quán)出讓收 入安排的支出 |
2572.22 |
2572.22 |
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆遷補償支出 |
2172.22 |
2172.22 |
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
400 |
400 |
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
3599.51 |
3599.51 |
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
3599.51 |
3599.51 |
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
行政運行 |
175.15 |
175.15 |
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
3424.36 |
3424.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
103.16 |
103.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
103.16 |
103.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
87.9 |
87.9 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
15.26 |
15.26 |
|
|
|
|
|
|
單位公開表三:
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府支出決算表
單位:宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項 |
|||||||
|
|
|
合計 |
8182.34 |
1180.76 |
7001.58 |
0 |
0 |
0 |
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
595.88 |
595.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
01 |
|
人大事務 |
9.26 |
9.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
01 |
01 |
行政運行 |
9.26 |
9.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
03 |
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機 構(gòu)事務 |
466.33 |
466.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
466.33 |
466.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
31 |
|
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機 構(gòu)事務 |
120.29 |
120.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
31 |
01 |
行政運行 |
120.29 |
120.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
|
|
教育支出 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
02 |
|
普通教育 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
1028.88 |
23.88 |
1005 |
0 |
0 |
0 |
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
1028.88 |
23.88 |
1005 |
0 |
0 |
0 |
207 |
01 |
01 |
行政運行 |
13.65 |
13.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
01 |
09 |
群眾文化 |
1005 |
0 |
1005 |
0 |
0 |
0 |
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
10.23 |
10.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
156.05 |
156.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
143.67 |
143.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
10.11 |
10.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費支出 |
106.14 |
106.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費 支出 |
27.42 |
27.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
20 |
|
臨時救助 |
12.38 |
12.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
20 |
01 |
臨時救助支出 |
12.38 |
12.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
48.64 |
48.64 |
0 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
48.64 |
48.64 |
0 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
48.64 |
48.64 |
0 |
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2572.22 |
0 |
2572.22 |
|
|
|
212 |
08 |
|
國有土地使用權(quán)出讓收入安 排的支出 |
2572.22 |
0 |
2572.22 |
|
|
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆遷補償支出 |
2172.22 |
0 |
2172.22 |
|
|
|
212 |
08 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
400 |
0 |
400 |
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
3599.51 |
175.15 |
3424.36 |
|
|
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
3599.51 |
175.15 |
3424.36 |
|
|
|
213 |
01 |
01 |
行政運行 |
175.15 |
175.15 |
0 |
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
3424.36 |
0 |
3424.36 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
103.16 |
103.16 |
0 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
103.16 |
103.16 |
0 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
87.9 |
87.9 |
0 |
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
15.26 |
15.26 |
0 |
|
|
|
單位公開表四:
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府財政撥款收入支出決算總表
單位:宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
|
收 |
入 |
|
|
支 |
出 |
|
|
|
項 |
目 |
|
金額 |
項目 |
決算數(shù) |
||||
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
||||||
一、一般公共預算財政撥款 |
5610.12 |
一、一般公共服務支出 |
595.88 |
595.88 |
0 |
0 |
|||
二、政府性基金預算財政撥款 |
2572.22 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥 款 |
0 |
三、國防支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
五、教育支出 |
78 |
78 |
0 |
0 |
|||
|
|
六、科學技術(shù)支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
1028.88 |
1028.88 |
0 |
0 |
|||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
156.05 |
156.05 |
0 |
0 |
|||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
48.64 |
48.64 |
0 |
0 |
|||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2572.22 |
|
2572.22 |
0 |
|||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
3599.51 |
3599.51 |
0 |
0 |
|||
|
|
十三、交通運輸支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支 出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支 出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
十九、住房保障支出 |
103.16 |
103.16 |
0 |
0 |
|||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支 出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
二十二、災害防治及應急管理 支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
二十三、其他支出 |
|
244.24 |
0 |
0 |
|||
|
|
二十四、債務還本支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
二十五、債務付息支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的 支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
本年收入合計 |
8182.34 |
本年支出合計 |
8182.34 |
5610.12 |
2572.22 |
0 |
|||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
單位公開表五:
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
一、一般公共預算財政撥款 |
0 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
0 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥 款 |
0 |
|
|
|
|
|
總計 |
8182.34 |
總計 |
8182.34 |
5610.12 |
2572.22 |
0 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
合計 |
5610.12 |
1180.76 |
4429.36 |
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
595.88 |
595.88 |
0 |
201 |
01 |
|
人大事務 |
9.26 |
9.26 |
0 |
201 |
01 |
01 |
行政運行 |
9.26 |
9.26 |
0 |
201 |
03 |
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務 |
466.33 |
466.33 |
0 |
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
466.33 |
466.33 |
0 |
201 |
31 |
|
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務 |
120.29 |
120.29 |
0 |
201 |
31 |
01 |
行政運行 |
120.29 |
120.29 |
0 |
205 |
|
|
教育支出 |
78 |
78 |
0 |
205 |
02 |
|
普通教育 |
78 |
78 |
0 |
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
78 |
78 |
0 |
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
1028.88 |
23.88 |
1005 |
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
1028.88 |
23.88 |
1005 |
207 |
01 |
01 |
行政運行 |
13.65 |
13.65 |
0 |
207 |
01 |
09 |
群眾文化 |
1005 |
0 |
1005 |
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
10.23 |
10.23 |
0 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
156.05 |
156.05 |
0 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
143.67 |
143.67 |
0 |
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
10.11 |
10.11 |
0 |
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
106.14 |
106.14 |
0 |
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
27.42 |
27.42 |
0 |
208 |
20 |
|
臨時救助 |
12.38 |
12.38 |
0 |
208 |
20 |
01 |
臨時救助支出 |
12.38 |
12.38 |
0 |
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
48.64 |
48.64 |
0 |
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
48.64 |
48.64 |
0 |
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
48.64 |
48.64 |
0 |
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
3599.51 |
175.15 |
3424.36 |
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
3599.51 |
175.15 |
3424.36 |
213 |
01 |
01 |
行政運行 |
175.15 |
175.15 |
0 |
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
3424.36 |
0 |
3424.36 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
103.16 |
103.16 |
0 |
單位公開表六:
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
103.16 |
103.16 |
0 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
87.9 |
87.9 |
0 |
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
15.26 |
15.26 |
0 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
992.85 |
302 |
商品和服務支出 |
165.42 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0 |
30101 |
基本工資 |
224.35 |
30201 |
辦公費 |
42.08 |
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
0 |
30102 |
津貼補貼 |
202.64 |
30202 |
印刷費 |
10.23 |
30702 |
國外債務付息 |
0 |
30103 |
獎金 |
194.95 |
30203 |
咨詢費 |
0 |
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
0 |
30106 |
伙食補助費 |
0 |
30204 |
手續(xù)費 |
0 |
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0 |
30107 |
績效工資 |
0 |
30205 |
水費 |
0 |
310 |
資本性支出 |
0 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng) 老保險繳費 |
106.14 |
30206 |
電費 |
0 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
27.42 |
30207 |
郵電費 |
0 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳 費 |
48.64 |
30208 |
取暖費 |
0 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0 |
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
0 |
30211 |
差旅費 |
0 |
31006 |
大型修繕 |
0 |
30113 |
住房公積金 |
87.9 |
30212 |
因公出國(境)費 用 |
0 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置 更新 |
0 |
30114 |
醫(yī)療費 |
0 |
30213 |
維修(護)費 |
85.69 |
31008 |
物資儲備 |
0 |
30199 |
其他工資福利支出 |
100.81 |
30214 |
租賃費 |
0 |
31009 |
土地補償 |
0 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
22.49 |
30215 |
會議費 |
3.66 |
31010 |
安置補助 |
0 |
30301 |
離休費 |
10.11 |
30216 |
培訓費 |
0.16 |
31011 |
地上附著物和青苗補 償 |
0 |
30302 |
退休費 |
0 |
30217 |
公務接待費 |
17.51 |
31012 |
拆遷補償 |
0 |
30303 |
退職(役)費 |
0 |
30218 |
專用材料費 |
0 |
31013 |
公務用車購置 |
0 |
30304 |
撫恤金 |
0 |
30224 |
被裝購置費 |
0 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0 |
30305 |
生活補助 |
0 |
30225 |
專用燃料費 |
0 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0 |
30306 |
救濟費 |
12.38 |
30226 |
勞務費 |
0 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0 |
31099 |
其他資本性支出 |
0 |
30308 |
助學金 |
0 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0 |
30309 |
獎勵金 |
0 |
30229 |
福利費 |
0 |
31201 |
資本金注入 |
0 |
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0 |
30231 |
公務用車運行維護 費 |
6.09 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投 資 |
0 |
30311 |
代繳社會保險費 |
0 |
30239 |
其他交通費用 |
0 |
31204 |
費用補貼 |
0 |
30399 |
其他對個人和家庭的 補助 |
0 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0 |
31205 |
利息補貼 |
0 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支 出 |
0 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和 群眾性自治組織補貼 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
人員經(jīng)費合 計 |
|
1015.34 |
公用經(jīng)費合 計 |
|
|
|
|
165.42 |
單位公開表七:
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位:萬
元
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
類 |
款 |
項 |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||
|
|
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
2572.2 2 |
0 |
2572.2 2 |
2572.2 2 |
0 |
2572.2 2 |
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
2572.2 2 |
0 |
2572.2 2 |
2572.2 2 |
0 |
2572.2 2 |
|
|
|
|
212 |
08 |
|
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的 支出 |
0 |
0 |
0 |
2572.2 2 |
0 |
2572.2 2 |
2572.2 2 |
0 |
2572.2 2 |
|
|
|
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆遷補償 支出 |
0 |
0 |
0 |
2172.2 2 |
0 |
2172.2 2 |
2172.2 2 |
0 |
2172.2 2 |
|
|
|
|
212 |
08 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)支出 |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 |
400 |
400 |
0 |
400 |
|
|
|
|
單位公開表八:
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
單位:宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計8182.34萬元(含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計8182.34萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2019年相比,收、支總計各減少2121.74萬元,下降20.59%,主要原因:厲行勤儉節(jié)約。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計8182.34萬元,其中:財政撥款收入8182.34萬元,占100.00%;上級補助收入0萬元,占0.00%;事業(yè)收入0萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0萬元,占
0.00%;附屬單位上繳收入0萬元,占0.00%;其他收入
421.01萬元,占5.15%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計8182.34萬元,其中:基本支出
1180.76萬元,占14.43%;項目支出7001.58萬元,占
85.57%;經(jīng)營支出0萬元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計8182.34萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計8182.34萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少2121.74萬元,下降20.59%,主要原因:厲行勤儉節(jié)約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出5610.12萬元
,占本年支出的68.56%。與2019年相比,一般公共預算
財政撥款支出減少615.63萬元,下降9.89%。主要原因厲行勤儉節(jié)約。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出5610.12萬元
,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)支出占10.62%;教育支出(類)支出占1.39%;文化旅游體育與傳媒支出(類)支出占18.34%;社會保障和就業(yè)支出
(類)支出占2.78%;衛(wèi)生健康支出(類)支出占0.87%;農(nóng)林水支出(類)支出占64.16%;住房保障支出
(類)支出占1.84%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為
7307.32萬元,支出決算為5610.12萬元,完成年初預算的76.77%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:2020年實際決算調(diào)整部分項目至政府性基金。其中:基本支出1180.76萬元,占21.05%;項目支出4429.36萬元,占
78.95%。具體情況如下:
(項)。年初預算為0萬元,支出決算為9.26萬元,完成 年初預算的100.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是涉及人大部門內(nèi)人員變動過。
2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān) 機構(gòu)事務(款)行政運行(項)。年初預算為3439.4萬元,支出決算為466.33萬元,完成年初預算的 13.56%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是統(tǒng)計口徑變化
。
3.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān) 機構(gòu)事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支
出決算為120.29萬元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)
大于預算數(shù)的主要原因是統(tǒng)計口徑變化,決算時全部編制為政府辦公廳行政運行。
(項)。年初預算為0萬元,支出決算為78萬元,完成年 初預算的100.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級下達指標,統(tǒng)籌安排決算科目。
)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為13.65萬元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級下達指標,統(tǒng)籌安排決算科目
。
)群眾文化(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1005萬元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是大黃山景區(qū)旅游項目資金立項。
)其他文化和旅游支出(項)。年初預算為0萬元,支出 決算為10.23萬元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級下達指標,統(tǒng)籌安排決算科目。
(款)行政單位離退休(項)。年初預算為84.47萬元
,支出決算為10.11萬元,完成年初預算的11.97%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級下達指標,統(tǒng)籌安排決算科目。
(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為75.48萬元,支出決算為106.14萬元,完成年初預算的140.62%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)上
級下達指標,統(tǒng)籌安排決算科目。
10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為27.42萬元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級下達指標,統(tǒng)籌安排決算科目。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時 救助支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為12.38萬元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級下達指標,統(tǒng)籌安排決算科目
。
12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為48.72萬元,支出決算為48.64萬元,完成年初預算的99.84%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級下達指標,統(tǒng)籌安排決算科目。
)。年初預算為0萬元,支出決算為175.15萬元,完成年 初預算的100.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級下達指標,統(tǒng)籌安排決算科目。
14.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村 支出(項)。年初預算為415萬元,支出決算為3424.36萬元,完成年初預算的825.15%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級下達指標,統(tǒng)籌安排決算科目。
15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為61.06萬元,支出決算為87.9萬 元,完成年初預算的143.96%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級下達指標,統(tǒng)籌安排決算科目。
16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補 貼(項)。年初預算為20.48萬元,支出決算為15.26萬
元,完成年初預算的74.51%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要
原因是根據(jù)上級下達指標,統(tǒng)籌安排決算科目。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1180.76萬元,其中:人員經(jīng)費1015.34萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費
、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、救濟費;公用經(jīng)費165.42萬元,主要包括:辦公費、印刷費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費 。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
0萬元,本年收入2572.22萬元,本年支出2572.22萬元
,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排 的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2172.22萬元,完成年初預算的
100.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初全部安排為一般公共預算支出。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排 的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為400萬元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初全部安排為一般公共預算支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年度,宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出165.42萬元,比2019年減少331.21萬元,下降66.69%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴格控制一般性支出。
(二)政府采購支出情況。
2020年度,宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額8.65萬元,其中:政府采購貨物支出8.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.00%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日,宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛
,主要領(lǐng)導干部用車2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)關(guān)于2020年度預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,我單位對2020年度納入單位預算的項目支出全面開展了績效自評,共10個項目,涉及資金7307.32萬元,占項目預算總額的100%。從評價情況看,2020年,我鎮(zhèn)積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,整體支出管理水平得到提升。
組織對2020年度部門整體支出開展績效自評。評價結(jié)果顯示,按照區(qū)財政局要求,對自評結(jié)果在編制2021年度預算時加以應用。同時,對自評結(jié)果按規(guī)范進行公開
公示,接受各界監(jiān)督。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府在2020年度部門決算中反映10個項目績效自評結(jié)果。
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊支出項目績效自評綜述
:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為 99.8分。全年預算數(shù)為278.3萬元,執(zhí)行數(shù)為278.3萬元
,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:該項目經(jīng)費屬專項資金,專門用于環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出發(fā)放工作。該項目主要內(nèi)容是主要用于新時代文明實踐工作、精神文明建設(shè)、愛國衛(wèi)生運動、環(huán)衛(wèi)、物業(yè)
、交通協(xié)管等支出。項目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標考核中,取得較好成績。孫埠鎮(zhèn)的宣傳工作獲得了轄區(qū)群眾的一致好評,居民滿意度達100%。該項目在2020年度安排預算278.3萬元,共投入財政資金278.3萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:績效評價的指標數(shù)據(jù)不夠充分和完備,評價質(zhì)量總體不高。原因分析:由于績效評價工作開展時間不長,部門(單位)相關(guān)經(jīng)驗較少,目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進措施:建議區(qū)財政局加大業(yè)務培訓力度。同時,加強部門(單位)間的工作交流,以便相互取長補短,共同提高績效評價水平。
項目支出績效自評表 |
||||||||
(2020年度) |
||||||||
項目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
|||||||
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
農(nóng)清辦 |
|||||
項目資金(萬元) |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) (A) |
全年執(zhí)行數(shù) (B) |
分值 |
執(zhí)行率 (B/A ) |
得分 |
|
年度資金總額 : |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
|
其中 :本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
年度總體目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度,在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度,在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
||||||||||
年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
產(chǎn)出指標(50分 ) |
數(shù)量指標 |
生活垃圾的運輸數(shù)量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
開展文明創(chuàng)建次數(shù) |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
質(zhì)量指標 |
指標1: |
|
|
|
|
|
|||||
時效指標 |
指標1:資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
成本指標 |
??顚S寐?/span> |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
效益指標(30分 ) |
經(jīng)濟效益指標 |
指標1: |
|
|
|
|
|
||||
社會效益指標 |
指標1:能引領(lǐng)公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
指標2: |
|
|
|
|
|
||||||
生態(tài)效益指標 |
農(nóng)村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農(nóng)村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
可持續(xù)影響指標 |
農(nóng)村人居環(huán)境改善 ,幸福感、獲得感增強 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
滿意度指標 (10分 ) |
服務對象滿意度指標 |
指標1:讓服務對象滿意,增強幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
||||
總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
||||||
注:1.一級指標分值統(tǒng)一設(shè)置為:產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況,上述權(quán)重可做適當調(diào)整,但加總后應等于100分。各部門根據(jù)各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。 |
|||||||||||
2.定性指標根據(jù)指標完成情況分為:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
|||||||||||
3.定量指標若為正向指標(即指標值為≥*),則得分計算方法應用全年實際值/年度指標值 ╳該指標分值;若定量指標為反向指標(即指標值為≤*),則得分計算方法應用年度指標值 /全年實際值╳該指標分值;定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。4.評價得分說明 :說明全年實際值與年度指標值偏離情況(未達、持平、超額)。 |
環(huán)衛(wèi)服務采購項目項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為99.8分。全年預算數(shù)
為160萬元,執(zhí)行數(shù)為160萬元,完成預算的100%。項目
績效目標完成情況:該項目經(jīng)費屬專項資金,專門用于環(huán)衛(wèi)服務采購項目發(fā)放工作。該項目主要內(nèi)容是完成集鎮(zhèn)范圍的保潔、清運,包括“村村通”、“組組通”所有道路沿線、自然村房前屋后、村前屋邊和村旁河邊的垃圾等雜物。項目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標考核中,取得較好成績。居民滿意度達100%。該項目在2020年度安排預算160萬元,共投入財政資金160萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:績效評價的指標數(shù)據(jù)不夠充分和完備,評價質(zhì)量總體不高。原因分析
:由于績效評價工作開展時間不長,部門(單位)相關(guān)經(jīng)驗較少,目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進措施:建議區(qū)財政局加大業(yè)務培訓力度。同時
,加強部門(單位)間的工作交流,以便相互取長補短
,共同提高績效評價水平。
項目支出績效自評表 |
|||||||||
(2020年度) |
|||||||||
項目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
||||||||
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
農(nóng)清辦 |
||||||
項目資金(萬元) |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) (A) |
全年執(zhí)行數(shù) (B) |
分值 |
執(zhí)行率 (B/A ) |
得分 |
||
年度資金總額 : |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
|||
其中 :本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
|||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||
年度總體目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度,在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度,在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
產(chǎn)出指標(50分 ) |
數(shù)量指標 |
生活垃圾的運輸數(shù)量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
|
開展文明創(chuàng)建次數(shù) |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
|||
質(zhì)量指標 |
指標1: |
|
|
|
|
|
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時效指標 |
指標1:資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
||
成本指標 |
專款專用率 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
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效益指標(30分 ) |
經(jīng)濟效益指標 |
指標1: |
|
|
|
|
|
|
社會效益指標 |
指標1:能引領(lǐng)公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
指標2: |
|
|
|
|
|
|||
生態(tài)效益指標 |
農(nóng)村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農(nóng)村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
可持續(xù)影響指標 |
農(nóng)村人居環(huán)境改善 ,幸福感、獲得感增強 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
滿意度指標 (10分 ) |
服務對象滿意度指標 |
指標1:讓服務對象滿意,增強幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
|
總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
|||
注:1.一級指標分值統(tǒng)一設(shè)置為:產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況,上述權(quán)重可做適當調(diào)整,但加總后應等于100分。各部門根據(jù)各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。 |
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2.定性指標根據(jù)指標完成情況分為:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
||||||||
3.定量指標若為正向指標(即指標值為≥*),則得分計算方法應用全年實際值/年度指標值 ╳該指標分值;若定量指標為反向指標(即指標值為≤*),則得分計算方法應用年度指標值 /全年實際值╳該指標分值;定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。4.評價得分說明 :說明全年實際值與年度指標值偏離情況(未達、持平、超額)。 |
城鄉(xiāng)社區(qū)事務項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為99.8分。全年預算數(shù)為1500萬元,執(zhí)行數(shù)為1500萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:專門用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務發(fā)放工作。該項目主要內(nèi)容是資金保障孫埠鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社區(qū)事務,包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)等。項目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標考核中,取得較好成績
。居民滿意度達100%。該項目在2020年度安排預算 1500萬元,共投入財政資金1500萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題
及原因:績效評價的指標數(shù)據(jù)不夠充分和完備,評價質(zhì)
量總體不高。原因分析:由于績效評價工作開展時間不長,部門(單位)相關(guān)經(jīng)驗較少,目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進措施:建議區(qū)財政局加大業(yè)務培訓力度。同時,加強部門(單位)間的工作交流,以便相互取長補短,共同提高績效評價水平。
項目支出績效自評表 |
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(2020年度) |
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項目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
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主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
農(nóng)清辦 |
||||||||
項目資金(萬元) |
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年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) (A) |
全年執(zhí)行數(shù) (B) |
分值 |
執(zhí)行率 (B/A ) |
得分 |
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年度資金總額 : |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
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其中 :本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
- |
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- |
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其他資金 |
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年度總體目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度,在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度,在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
||||||||||
年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
產(chǎn)出指標(50分 ) |
數(shù)量指標 |
生活垃圾的運輸數(shù)量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
開展文明創(chuàng)建次數(shù) |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
質(zhì)量指標 |
指標1: |
|
|
|
|
|
|||||
時效指標 |
指標1:資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
成本指標 |
??顚S寐?/span> |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
效益指標(30分 ) |
經(jīng)濟效益指標 |
指標1: |
|
|
|
|
|
||||
社會效益指標 |
指標1:能引領(lǐng)公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
指標2: |
|
|
|
|
|
民生工程建設(shè)項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為99.8分。全年預算數(shù)為 350萬元,執(zhí)行數(shù)為350萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:專門用于民生工程建設(shè)發(fā)放工作。該項目主要內(nèi)容是資金保障孫埠鎮(zhèn)民生工程建設(shè),包括轄區(qū)內(nèi)民生工程建設(shè)等。項目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標考核中,取得較好成績。居民滿意度達100%。該項目在2020年度安排預算350萬元,共投入財政資金350萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:績效評價的指標數(shù)據(jù)不夠充分和完備,評價質(zhì)量總體不高。原因分析:由于績效評價工作開展時間不長,部門(單位
)相關(guān)經(jīng)驗較少,目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進措施:建議區(qū)財政局加大業(yè)務培訓力度
。同時,加強部門(單位)間的工作交流,以便相互取長補短,共同提高績效評價水平。
|
|
生態(tài)效益指標 |
農(nóng)村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農(nóng)村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
可持續(xù)影響指標 |
農(nóng)村人居環(huán)境改善 ,幸福感、獲得感增強 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
滿意度指標 (10分 ) |
服務對象滿意度指標 |
指標1:讓服務對象滿意,增強幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
|
總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
|||
注:1.一級指標分值統(tǒng)一設(shè)置為:產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況,上述權(quán)重可做適當調(diào)整,但加總后應等于100分。各部門根據(jù)各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。 |
||||||||
2.定性指標根據(jù)指標完成情況分為:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
||||||||
3.定量指標若為正向指標(即指標值為≥*),則得分計算方法應用全年實際值/年度指標值 ╳該指標分值;若定量指標為反向指標(即指標值為≤*),則得分計算方法應用年度指標值 /全年實際值╳該指標分值;定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。4.評價得分說明 :說明全年實際值與年度指標值偏離情況(未達、持平、超額)。 |
項目支出績效自評表 |
|||
(2020年度) |
|||
項目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
||
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
農(nóng)清辦 |
項目資金(萬元) |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) (A) |
全年執(zhí)行數(shù) (B) |
分值 |
執(zhí)行率 (B/A ) |
得分 |
||||
年度資金總額 : |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
|||||
其中 :本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
|||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
年度總體目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度,在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度,在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
||||||||||
年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
產(chǎn)出指標(50分 ) |
數(shù)量指標 |
生活垃圾的運輸數(shù)量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
開展文明創(chuàng)建次數(shù) |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
質(zhì)量指標 |
指標1: |
|
|
|
|
|
|||||
時效指標 |
指標1:資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
成本指標 |
??顚S寐?/span> |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
效益指標(30分 ) |
經(jīng)濟效益指標 |
指標1: |
|
|
|
|
|
||||
社會效益指標 |
指標1:能引領(lǐng)公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
指標2: |
|
|
|
|
|
||||||
生態(tài)效益指標 |
農(nóng)村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農(nóng)村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
可持續(xù)影響指標 |
農(nóng)村人居環(huán)境改善 ,幸福感、獲得感增強 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
滿意度指標 (10分 ) |
服務對象滿意度指標 |
指標1:讓服務對象滿意,增強幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
||||
總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
||||||
注:1.一級指標分值統(tǒng)一設(shè)置為:產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況,上述權(quán)重可做適當調(diào)整,但加總后應等于100分。各部門根據(jù)各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。 |
|||||||||||
2.定性指標根據(jù)指標完成情況分為:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
協(xié)護稅支出項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為99.8分。全年預算數(shù)為290.74萬元,執(zhí)行數(shù)為290.74萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:專門用于協(xié)護稅支出發(fā)放工作
。該項目主要內(nèi)容總部經(jīng)濟企業(yè)稅收返還等。項目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標考核中
,取得較好成績。居民滿意度達100%。該項目在2020年度安排預算290.74萬元,共投入財政資金290.74萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:績效評價的指標數(shù)據(jù)不夠充分和完備,評價質(zhì)量總體不高。原因分析:由于績效評價工作開展時間不長,部門(單位)相關(guān)經(jīng)驗較少,目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進措施
:建議區(qū)財政局加大業(yè)務培訓力度。同時,加強部門
(單位)間的工作交流,以便相互取長補短,共同提高績效評價水平。
項目支出績效自評表 |
||||||||
(2020年度) |
||||||||
項目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
|||||||
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
農(nóng)清辦 |
|||||
項目資金(萬元) |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) (A) |
全年執(zhí)行數(shù) (B) |
分值 |
執(zhí)行率 (B/A ) |
得分 |
|
年度資金總額 : |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
||
其中 :本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
- |
|
- |
||
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
年度總體目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度,在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度,在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
|||||||
年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
產(chǎn)出指標(50分 ) |
數(shù)量指標 |
生活垃圾的運輸數(shù)量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
|
開展文明創(chuàng)建次數(shù) |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
|||
質(zhì)量指標 |
指標1: |
|
|
|
|
|
||
時效指標 |
指標1:資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
||
成本指標 |
??顚S寐?/span> |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
||
效益指標(30分 ) |
經(jīng)濟效益指標 |
指標1: |
|
|
|
|
|
|
社會效益指標 |
指標1:能引領(lǐng)公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
指標2: |
|
|
|
|
|
|||
生態(tài)效益指標 |
農(nóng)村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農(nóng)村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
可持續(xù)影響指標 |
農(nóng)村人居環(huán)境改善 ,幸福感、獲得感增強 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
滿意度指標 (10分 ) |
服務對象滿意度指標 |
指標1:讓服務對象滿意,增強幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
|
總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
|||
注:1.一級指標分值統(tǒng)一設(shè)置為:產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況,上述權(quán)重可做適當調(diào)整,但加總后應等于100分。各部門根據(jù)各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。 |
||||||||
2.定性指標根據(jù)指標完成情況分為:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
||||||||
3.定量指標若為正向指標(即指標值為≥*),則得分計算方法應用全年實際值/年度指標值 ╳該指標分值;若定量指標為反向指標(即指標值為≤*),則得分計算方法應用年度指標值 /全年實際值╳該指標分值;定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。4.評價得分說明 :說明全年實際值與年度指標值偏離情況(未達、持平、超額)。 |
社保就業(yè)支出項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為99.8分。全年預算數(shù)為142.6萬元,執(zhí)行數(shù)為142.6萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:專門用于社保就業(yè)經(jīng)費發(fā)放工作
。該項目主要內(nèi)容資金保障各類就業(yè)培訓班、社保等工作支出。項目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標考核中,取得較好成績。居民滿意度達100%。
該項目在2020年度安排預算142.6萬元,共投入財政資金
142.6萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:績效評價的指標數(shù)據(jù)不夠充分和完備,評價質(zhì)量總體不高。原因分析:由于績效評價工作開展時間不長,部門(單位)相關(guān)經(jīng)驗較少,目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進措施:建議區(qū)財政局加大業(yè)務培訓力度。同時,加強部門(單位)間的工作交流,以便相互取長補短,共同提高績效評價水平。
項目支出績效自評表 |
|||||||||||
(2020年度) |
|||||||||||
項目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
||||||||||
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
農(nóng)清辦 |
||||||||
項目資金(萬元) |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) (A) |
全年執(zhí)行數(shù) (B) |
分值 |
執(zhí)行率 (B/A ) |
得分 |
||||
年度資金總額 : |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
|||||
其中 :本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
|||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
年度總體目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度,在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度,在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
||||||||||
年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
產(chǎn)出指標(50分 ) |
數(shù)量指標 |
生活垃圾的運輸數(shù)量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
開展文明創(chuàng)建次數(shù) |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
質(zhì)量指標 |
指標1: |
|
|
|
|
|
|||||
時效指標 |
指標1:資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
成本指標 |
??顚S寐?/span> |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|
效益指標(30分 ) |
經(jīng)濟效益指標 |
指標1: |
|
|
|
|
|
社會效益指標 |
指標1:能引領(lǐng)公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
指標2: |
|
|
|
|
|
|||
生態(tài)效益指標 |
農(nóng)村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農(nóng)村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
可持續(xù)影響指標 |
農(nóng)村人居環(huán)境改善 ,幸福感、獲得感增強 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
滿意度指標 (10分 ) |
服務對象滿意度指標 |
指標1:讓服務對象滿意,增強幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
|
總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
|||
注:1.一級指標分值統(tǒng)一設(shè)置為:產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況,上述權(quán)重可做適當調(diào)整,但加總后應等于100分。各部門根據(jù)各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。 |
||||||||
2.定性指標根據(jù)指標完成情況分為:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
||||||||
3.定量指標若為正向指標(即指標值為≥*),則得分計算方法應用全年實際值/年度指標值 ╳該指標分值;若定量指標為反向指標(即指標值為≤*),則得分計算方法應用年度指標值 /全年實際值╳該指標分值;定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。4.評價得分說明 :說明全年實際值與年度指標值偏離情況(未達、持平、超額)。 |
集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為99.8分。全年預算數(shù)為865萬元,執(zhí)行數(shù)為865萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:專門用于集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費發(fā)放工作。該項目主要內(nèi)容包括停車位、管網(wǎng)、綠化、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、安防消防、道路硬化、照明等集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。項目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標考核中,取得較好成績。居民滿意度達100%。該項目在2020年度安排預算865萬元,共投入財政資金865萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:績效評價的指標數(shù)據(jù)不夠充分和完備,評價質(zhì)量總體不高。原因分析:由于績效評價工作開展時間不長,部門(單位)相關(guān)經(jīng)驗較少
,目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進措施:建議區(qū)財政局加大業(yè)務培訓力度。同時,加強部門(單位)間的工作交流,以便相互取長補短,共同提高績效評價水平。
項目支出績效自評表 |
|||||||||||
(2020年度) |
|||||||||||
項目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
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主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
農(nóng)清辦 |
||||||||
項目資金(萬元) |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) (A) |
全年執(zhí)行數(shù) (B) |
分值 |
執(zhí)行率 (B/A ) |
得分 |
||||
年度資金總額 : |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
|||||
其中 :本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
|||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
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年度總體目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度,在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度,在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
||||||||||
年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
產(chǎn)出指標(50分 ) |
數(shù)量指標 |
生活垃圾的運輸數(shù)量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
開展文明創(chuàng)建次數(shù) |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
質(zhì)量指標 |
指標1: |
|
|
|
|
|
|||||
時效指標 |
指標1:資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
成本指標 |
專款專用率 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
效益指標(30分 ) |
經(jīng)濟效益指標 |
指標1: |
|
|
|
|
|
||||
社會效益指標 |
指標1:能引領(lǐng)公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
指標2: |
|
|
|
|
|
||||||
生態(tài)效益指標 |
農(nóng)村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農(nóng)村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
可持續(xù)影響指標 |
農(nóng)村人居環(huán)境改善 ,幸福感、獲得感增強 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
滿意度指標 (10分 ) |
服務對象滿意度指標 |
指標1:讓服務對象滿意,增強幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
||||
總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
農(nóng)田水利支出項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為99.8分。全年預算數(shù)為415萬元,執(zhí)行數(shù)為415萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:專門用于農(nóng)田、水利支出發(fā)放工作。該項目主要內(nèi)容包括動物防疫、氣象、森林防火、治理“一枝黃花”、河長制及防汛抗旱等支出。項目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標考核中,取得較好成績。居民滿意度達100%。該項目在2020年度安排預算415萬元,共投入財政資金415萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:績效評價的指標數(shù)據(jù)不夠充分和完備,評價質(zhì)量總體不高。原因分析:由于績效評價工作開展時間不長,部門(單位)相關(guān)經(jīng)驗較少,目前基本處于 “摸著石頭過河”的狀況。下一步改進措施:建議區(qū)財政局加大業(yè)務培訓力度。同時,加強部門(單位)間的工作交流,以便相互取長補短,共同提高績效評價水平
。
注:1.一級指標分值統(tǒng)一設(shè)置為:產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況,上述權(quán)重可做適當調(diào)整,但加總后應等于100分。各部門根據(jù)各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。 |
2.定性指標根據(jù)指標完成情況分為:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
3.定量指標若為正向指標(即指標值為≥*),則得分計算方法應用全年實際值/年度指標值 ╳該指標分值;若定量指標為反向指標(即指標值為≤*),則得分計算方法應用年度指標值 /全年實際值╳該指標分值;定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。4.評價得分說明 :說明全年實際值與年度指標值偏離情況(未達、持平、超額)。 |
項目支出績效自評表 |
||||||||
(2020年度) |
||||||||
項目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
|||||||
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
農(nóng)清辦 |
|||||
項目資金(萬元) |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) (A) |
全年執(zhí)行數(shù) (B) |
分值 |
執(zhí)行率 (B/A ) |
得分 |
|
年度資金總額 : |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
||
其中 :本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
年度總體目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度,在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度,在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
||||||||||
年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
產(chǎn)出指標(50分 ) |
數(shù)量指標 |
生活垃圾的運輸數(shù)量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
開展文明創(chuàng)建次數(shù) |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
質(zhì)量指標 |
指標1: |
|
|
|
|
|
|||||
時效指標 |
指標1:資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
成本指標 |
??顚S寐?/span> |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
效益指標(30分 ) |
經(jīng)濟效益指標 |
指標1: |
|
|
|
|
|
||||
社會效益指標 |
指標1:能引領(lǐng)公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
指標2: |
|
|
|
|
|
||||||
生態(tài)效益指標 |
農(nóng)村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農(nóng)村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
可持續(xù)影響指標 |
農(nóng)村人居環(huán)境改善 ,幸福感、獲得感增強 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
滿意度指標 (10分 ) |
服務對象滿意度指標 |
指標1:讓服務對象滿意,增強幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
||||
總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
||||||
注:1.一級指標分值統(tǒng)一設(shè)置為:產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況,上述權(quán)重可做適當調(diào)整,但加總后應等于100分。各部門根據(jù)各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。 |
|||||||||||
2.定性指標根據(jù)指標完成情況分為:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
|||||||||||
3.定量指標若為正向指標(即指標值為≥*),則得分計算方法應用全年實際值/年度指標值 ╳該指標分值;若定量指標為反向指標(即指標值為≤*),則得分計算方法應用年度指標值 /全年實際值╳該指標分值;定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。4.評價得分說明 :說明全年實際值與年度指標值偏離情況(未達、持平、超額)。 |
對駐鎮(zhèn)單位補助項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為99.8分。全年預算數(shù)為153.33萬元,執(zhí)行數(shù)為153.33萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:專門用于對駐鎮(zhèn)單位補助發(fā)放
工作。該項目主要內(nèi)容包括補助村級組織運轉(zhuǎn)、轄區(qū)內(nèi)
企業(yè)運營獎勵等。項目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在 2020年度全區(qū)綜合目標考核中,取得較好成績。居民滿意度達100%。該項目在2020年度安排預算153.33萬元
,共投入財政資金153.33萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因
:績效評價的指標數(shù)據(jù)不夠充分和完備,評價質(zhì)量總體不高。原因分析:由于績效評價工作開展時間不長,部門(單位)相關(guān)經(jīng)驗較少,目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進措施:建議區(qū)財政局加大業(yè)務培訓力度。同時,加強部門(單位)間的工作交流,以便相互取長補短,共同提高績效評價水平。
項目支出績效自評表 |
|||||||||||
(2020年度) |
|||||||||||
項目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
||||||||||
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
農(nóng)清辦 |
||||||||
項目資金(萬元) |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) (A) |
全年執(zhí)行數(shù) (B) |
分值 |
執(zhí)行率 (B/A ) |
得分 |
||||
年度資金總額 : |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
|||||
其中 :本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
|||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
年度總體目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度,在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度,在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
||||||||||
年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
產(chǎn)出指標(50分 ) |
數(shù)量指標 |
生活垃圾的運輸數(shù)量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
開展文明創(chuàng)建次數(shù) |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
質(zhì)量指標 |
指標1: |
|
|
|
|
|
|
|
時效指標 |
指標1:資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
成本指標 |
??顚S寐?/span> |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
||
效益指標(30分 ) |
經(jīng)濟效益指標 |
指標1: |
|
|
|
|
|
|
社會效益指標 |
指標1:能引領(lǐng)公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
指標2: |
|
|
|
|
|
|||
生態(tài)效益指標 |
農(nóng)村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農(nóng)村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
可持續(xù)影響指標 |
農(nóng)村人居環(huán)境改善 ,幸福感、獲得感增強 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
滿意度指標 (10分 ) |
服務對象滿意度指標 |
指標1:讓服務對象滿意,增強幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
|
總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
|||
注:1.一級指標分值統(tǒng)一設(shè)置為:產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況,上述權(quán)重可做適當調(diào)整,但加總后應等于100分。各部門根據(jù)各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。 |
||||||||
2.定性指標根據(jù)指標完成情況分為:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
||||||||
3.定量指標若為正向指標(即指標值為≥*),則得分計算方法應用全年實際值/年度指標值 ╳該指標分值;若定量指標為反向指標(即指標值為≤*),則得分計算方法應用年度指標值 /全年實際值╳該指標分值;定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。4.評價得分說明 :說明全年實際值與年度指標值偏離情況(未達、持平、超額)。 |
糧食園區(qū)建設(shè)補助項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為99.8分。全年預算數(shù)為1700萬元,執(zhí)行數(shù)為1700萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:專門用于糧食園區(qū)建設(shè)補助發(fā)放工作。該項目主要內(nèi)容包括資金保障孫埠鎮(zhèn)糧食園區(qū)建設(shè)補助,包括工業(yè)集中區(qū)建設(shè)補助資金等。項目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標考核中,取得較好成績。居民滿意度達100%。該項目在2020年度安排預算1700萬元,共投入財政資金1700萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:績效評價的指標數(shù)據(jù)不夠充分和完備
,評價質(zhì)量總體不高。原因分析:由于績效評價工作開展時間不長,部門(單位)相關(guān)經(jīng)驗較少,目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進措施:建議區(qū)
財政局加大業(yè)務培訓力度。同時,加強部門(單位)間
的工作交流,以便相互取長補短,共同提高績效評價水平。
項目支出績效自評表 |
|||||||||||
(2020年度) |
|||||||||||
項目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
||||||||||
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
農(nóng)清辦 |
||||||||
項目資金(萬元) |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) (A) |
全年執(zhí)行數(shù) (B) |
分值 |
執(zhí)行率 (B/A ) |
得分 |
||||
年度資金總額 : |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
|||||
其中 :本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
|||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
年度總體目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度,在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度,在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
||||||||||
年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
產(chǎn)出指標(50分 ) |
數(shù)量指標 |
生活垃圾的運輸數(shù)量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
開展文明創(chuàng)建次數(shù) |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
質(zhì)量指標 |
指標1: |
|
|
|
|
|
|||||
時效指標 |
指標1:資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
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|||||
成本指標 |
專款專用率 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
效益指標(30分 ) |
經(jīng)濟效益指標 |
指標1: |
|
|
|
|
|
||||
社會效益指標 |
指標1:能引領(lǐng)公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
指標2: |
|
|
|
|
|
||||||
生態(tài)效益指標 |
農(nóng)村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農(nóng)村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財 政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助 活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單 位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單 位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度 積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完 成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔
助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公 ”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費
、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。十五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公
務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費
、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費
、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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