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        索引號: 113417030032500135/202110-00007 組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構(gòu): 五星鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 五星鄉(xiāng)2020年度部門決算說明 文號:
        生成日期: 2021-10-12 發(fā)布日期: 2021-10-12
        索引號: 113417030032500135/202110-00007
        組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構(gòu): 五星鄉(xiāng)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 五星鄉(xiāng)2020年度部門決算說明
        文號:
        生成日期: 2021-10-12
        發(fā)布日期: 2021-10-12
        五星鄉(xiāng)2020年度部門決算說明
        發(fā)布時間:2021-10-12 16:53 來源:五星鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]


        一、收入支出決算總體情況說明

        2020年度收入總計1731.88萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計1731.88萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2019年相比,收、支總計各增加214.88萬元,增長14%,主要原因擴展了稅源,增加了財政收入

        二、收入決算情況說明

        2020年度收入合計1731.88萬元,其中:財政撥款收入1731.88萬元,占100%。

        三、支出決算情況說明

        2020年度支出合計1731.88萬元,其中:基本支出1495萬元,占86%;項目支出236.88萬元,占14%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2020年度財政撥款收入總計1731.33萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計1731.88萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2019年相比,收、支總計各增加214.88萬元,增長14%,主要原因擴展了稅源,增加了財政收入。

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

        2020年度一般公共預算財政撥款收入1731.33萬元,占本年收入的100%。與2019年相比,收、支總計各增加214.88萬元,增長14%,主要原因擴展了稅源,增加了財政收入

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

        2020年度一般公共預算財政撥款支出1731.88萬元,占本年支出的100%。收、支總計各增加214.88萬元,增長14%,主要原因擴展了稅源,增加了財政收入。

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

        2020年度一般公共預算財政撥款支出1731.88萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出315萬元,占18%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出30萬元,占2%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出236.68萬元,占14%;文化體育與傳媒(類)支出45萬元,占3%;社會保障和就業(yè)(類)支出96萬元,占6%;農(nóng)林水(類)支出912萬元,占52%;住房保障(類)支出64萬元,占4%,教育支出(類)支出33萬元,占1%。

        (四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

        2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1517萬元,支出決算為1517萬元,完成年初預算的100%。

        1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預算為315元,支出決算為315萬元,完成年初預算的100%。

        2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育。年初預算為30萬元,支出決算為30萬元,完成年初預算的100%。

        3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出,年初預算為236.88萬元,支出決算為236.88萬元,完成年初預算的100%。

        4.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創(chuàng)作與保護(項)。年初預算為45萬元,支出決算為45萬元,完成年初預算的100%。

        5.社會保障和就業(yè)類。年初預算為96萬元,支出決算為96萬元,完成年初預算的100%。

        6.農(nóng)林水支出。年初預算為1035.68萬元,支出決算為912萬元,完成年初預算的88%。

        7.住房保障支出。年初預算為64萬元,支出決算為64萬元,完成年初預算的100%。

        7.教育支出。年初預算為33萬元,支出決算為33萬元,完成年初預算的100%。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度財政撥款基本支出1495萬元,其中:人員經(jīng)費462萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費1033萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用、國外債務(wù)發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、 其他支出等。

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        2020年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入0萬元,本年支出XX萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

        八、其他重要事項情況說明

         

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