第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年財政撥款收支預(yù)算1192.67萬元。收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款1192.67萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;按資金年度分為:當(dāng)年財政撥款收入1192.67萬元,上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)840.06萬元,占70.5%;社會保障和就業(yè)支出78.64萬元,占6.6%;醫(yī)療衛(wèi)生支出56.22萬元,占4.7%;住房保障支出43.34萬元,占3.6%;農(nóng)林水支出43.32萬元,占3.6%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.68萬元,占9.6%;文化體育與傳媒及科學(xué)技術(shù)支出16.41萬元,占1.4%。
二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年一般公共預(yù)算撥款1192.67萬元,比2017年預(yù)算撥款減少47.15萬元,減少3.8%,減少原因主要是嚴(yán)格控制各項支出。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出840.06萬元,占70.5%;社會保障和就業(yè)支出78.64萬元,占6.6%;醫(yī)療衛(wèi)生支出56.22萬元,占4.7%;住房保障支出43.34萬元,占3.6%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算840.06萬元,比2017年預(yù)算減少7.45萬元,減少0.8%,減少原因是嚴(yán)格控制各項支出。
2.“社會保障和就業(yè)”2018年預(yù)算78.64萬元,比2017年預(yù)算增加8.43萬元,增長12%,增長原因主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預(yù)算56.22萬元,比2017年預(yù)算增加10.47萬元,增長22%,增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加等。
4.“住房保障支出”2018年預(yù)算43.34萬元,比2017年預(yù)算增加2.97萬元,增長7.3%,增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加等。
三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年一般公共預(yù)算基本支出416.78萬元,其中:工資福利支出378.87萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出32.41萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
對個人和家庭的補助5.5萬元,主要包括:生活補助、救濟費、其他對個人和家庭的補助等。
四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則,宣州區(qū)雙橋街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年收支總預(yù)算1192.67萬元,收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。
七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年收入預(yù)算1192.67萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1192.67萬元,占100%,比2017年預(yù)算減少47.15萬元,減少3.8%,減少原因主要是嚴(yán)格控制各項支出。
八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年支出預(yù)算1192.67萬元,比2017年預(yù)算減少47.15萬元,減少3.8%,減少原因主要是嚴(yán)格控制各項支出。其中,基本支出416.78萬元,占35%,要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出775.89萬元,占,65%,要用于辦事處各部門業(yè)務(wù)支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算32.41萬元,主要用于保障辦事處日常維修、辦公用房水電費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。
(三)政府采購情況。
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年各單位政府采購預(yù)算總額4.75萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算4.75萬元.
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。
宣州區(qū)雙橋街道辦事處共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2018年部門預(yù)算沒有安排公務(wù)用車購置,沒有安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備,沒有安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
(五)績效目標(biāo)設(shè)置情況。
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo),實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指省財政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。