索引號: | 11341703003249848E/201802-00004 | 組配分類: | 政府預算 |
發(fā)布機構: | 西林街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 西林街道辦事處2018年部門預算 (目錄 2018年2月) | 文號: | |
生成日期: | 2018-02-08 | 發(fā)布日期: | 2018-02-08 |
索引號: | 11341703003249848E/201802-00004 |
組配分類: | 政府預算 |
發(fā)布機構: | 西林街道辦事處 |
主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 西林街道辦事處2018年部門預算 (目錄 2018年2月) |
文號: | |
生成日期: | 2018-02-08 |
發(fā)布日期: | 2018-02-08 |
西林街道辦事處2018年部門預算
目錄
2018年2月
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2018年度主要工作任務
第二部分 2018年部門預算表
1.西林辦事處2018年財政撥款收支預算總表
2.西林辦事處2018年一般公共預算支出預算表
3.西林辦事處2018年一般公共預算基本支出預算表
4.西林辦事處2018年政府性基金預算支出預算表
5.西林辦事處2018年國有資本經營預算支出預算表
6.西林辦事處2018年收支預算總表
7.西林辦事處2018年收入預算總表
8.西林辦事處2018年支出預算總表
第三部分 2018年部門預算情況說明
1.關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關于2018年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2018年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明
6.關于2018年收支預算總體情況說明
7.關于2018年收入預算情況說明
8.關于2018年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實施。
(二)指導、搞好轄區(qū)內居委會的工作,支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設,向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。
(三)抓好社區(qū)文化建設,開展文明街道、文明單位,文明小區(qū)建設活動,組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。
(四)負責街道的人民調解、治安保衛(wèi)工作,加強對違法青少年的幫教轉化,保護老人、婦女、兒童的合法權益。
(五)協助有關部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、殘疾人就業(yè)等工作;積極開展便民利民的社區(qū)服務和社區(qū)教育工作。
(六)會同有關部門做好轄區(qū)內常住和流動人口的管理及計劃生育工作,完成區(qū)下達的各項計劃生育指標任務。
(七)協助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作。
(八)負責在轄區(qū)開展普法教育工作,做好民事調解,開展法律咨詢、服務等工作,維護居民的合法權益,搞好轄區(qū)內社會管理綜合治理工作。
(九)負責本轄區(qū)的城市管理工作,發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動,綠化、美化、凈化城市環(huán)境,協助有關部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護工作。
(十)負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,維護轄區(qū)的良好秩序。
(十一)負責研究轄區(qū)經濟發(fā)展的規(guī)劃,協助有關部門抓好安全生產工作。
(十二)配合有關部門做好轄區(qū)內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。
(十三)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門預算單位構成
西林辦事處內設部門包括:行政辦、組織辦、人大辦、計生辦、民政辦、農辦、城建辦、勞保所、婦聯、統計站、安監(jiān)站、財政所、經委辦、武裝部、司法所、綜治辦等16個站所辦公室,下轄西林、昭亭、九同、城西4個社區(qū)。截止2017年12月31日,編委核定行政編制數24個,實有26人(含司法所2名人員);事業(yè)編制數5個,其中事業(yè)在崗人數9人(含自收自支人員2人);長期聘用人員12人;退休人員25人(行政退休人員20人,事業(yè)退休人員5人)。自收自支退休3人。
三、2018年度主要工作任務
(一)加強財源建設,擴大財政收入規(guī)模。一是加強對宏觀經濟形勢和財稅改革動態(tài)的掌握,及時分析和應對財稅政策調整對收入的影響,確保稅源不流失;二是加強對建設工程項目的屬地征管,對土地、資產出租等有償出讓使用權重點征管,切實做到財政收入應收盡收,大小稅種齊抓共管;三是加強對在建項目及未開工項目的梳理和服務,督促企業(yè)早日投產及開工,盡快形成新的稅收增長點。
(二)突出科學管理,提高預算執(zhí)行力度。一是加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統一、高效、規(guī)范”使用為目標,統籌各方面資金,集中財力辦大事,重點保障經濟發(fā)展、民生保障、社會穩(wěn)定、機關運轉需求;不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理,強化票據管理,實現以票促收、應收盡收。二是加強動態(tài)監(jiān)督管理。加強財政預算管理,建立預算執(zhí)行動態(tài)臺賬,繼續(xù)深化辦事處及各部門的財務管理;嚴格執(zhí)行厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費各項規(guī)定,嚴控“三公”經費等一般性支出。三是加強項目資金管理。建立項目資金管理臺賬,統一核算,統一監(jiān)管,提高項目實施效果,確保資金安全、規(guī)范、高效運行。
(三)加強內部管理,全面提升隊伍素質。對照安徽省創(chuàng)建“服務型財政所”考核評價指標體系,自查自評,從改進作風、依法辦事、服務質量、政務公開、清正廉潔五個方面入手,評建結合,注重實效,自覺改進行業(yè)作風、提升服務水平,不斷提高人民群眾的滿意度;加強內部人員學習能力建設和財政隊伍黨風廉政建設,增強財政人員的責任感和使命感,激發(fā)財政隊伍的整體活力。
第二部分2018年部門預算表
1. 西林辦事處2018年財政撥款收支預算總表
2.西林辦事處2018年一般公共預算支出預算表
5.西林辦事處2018年國有資本經營預算支出預算表
西林辦事處2018年部門國有資本經營預算支出預算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 國有資本經營預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
注:沒有國有資本收支經營預算的部門也要公開此表,并說明:“**(部門、單位)沒有國有資本經營撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算支出,固本表無數據”。 |
6.西林辦事處2018年收支預算總表
西林辦事處2018年收支預算總表
單位:萬元
收入
支出
項目
預算數
項目
預算數
一、一般公共預算撥款收入
1,526.70
一、一般公共服務支出
635.04
二、政府性基金預算撥款收入
二、外交支出
三、國有資本經營預算撥款收入
三、國防支出
四、納入專戶管理政府非稅收入
四、公共安全支出
153.00
五、其他收入
五、教育支出
10.00
事業(yè)收入
六、科學技術支出
經營收入
七、文化體育與傳媒支出
16.21
上級補助收入
八、社會保障和就業(yè)支出
413.48
附屬單位上繳收入
九、社會保險基金支出
其他
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
231.08
十一、節(jié)能環(huán)保支出
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
13.38
十三、農林水支出
13.78
十四、交通運輸支出
十五、資源勘探電力信息等支
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地區(qū)支出
十九、國土海洋氣象等支出
二十、住房保障支出
40.73
二十一、糧油物資儲備支出
本年收入合計
1,526.70
二十二、預備費
上年結余收入
二十三、國債還本付息支出
二十四、其他支出
二十五、債務發(fā)行費用支出
本年支出合計
1,526.70
結轉下年
收入總計
1,526.70
支出總計
1,526.70
注:本表反映部門各項收入、支出預算安排情況。
7.西林辦事處2018年收入預算總表
西林辦事處2018年收入預算總表 | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
功能分類科目 | 合計 | 上年結余 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 納入專戶管理的政府非稅收入 | 其他收入 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 | |||||||
合計 | 1,526.70 | 1,526.70 | ||||||||||||
一般公共服務支出 | 635.04 | 635.04 | ||||||||||||
人大事務 | 19.60 | 19.60 | ||||||||||||
2010101 | 行政運行(人大事務) | 19.60 | 19.60 | |||||||||||
政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 501.87 | 501.87 | ||||||||||||
2010301 | 行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) | 129.87 | 129.87 | |||||||||||
2010302 | 一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務) | 372.00 | 372.00 | |||||||||||
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 113.57 | 113.57 | ||||||||||||
2013101 | 行政運行(黨委辦公廳(室)及相關機構事務) | 113.57 | 113.57 | |||||||||||
公共安全支出 | 153.00 | 153.00 | ||||||||||||
公安 | 153.00 | 153.00 | ||||||||||||
2040204 | 治安管理 | 153.00 | 153.00 | |||||||||||
教育支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
普通教育 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
2050202 | 小學教育 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
文化體育與傳媒支出 | 16.21 | 16.21 | ||||||||||||
文化 | 16.21 | 16.21 | ||||||||||||
2070101 | 行政運行(文化) | 6.21 | 6.21 | |||||||||||
2070109 | 群眾文化 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
社會保障和就業(yè)支出 | 413.48 | 413.48 | ||||||||||||
民政管理事務 | 265.00 | 265.00 | ||||||||||||
2080202 | 一般行政管理事務(民政管理事務) | 50.00 | 50.00 | |||||||||||
2080208 | 基層政權和社區(qū)建設 | 215.00 | 215.00 | |||||||||||
行政事業(yè)單位離退休 | 148.48 | 148.48 | ||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 93.37 | 93.37 | |||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 10.20 | 10.20 | |||||||||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 44.91 | 44.91 | |||||||||||
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 231.08 | 231.08 | ||||||||||||
計劃生育事務 | 205.82 | 205.82 | ||||||||||||
2100716 | 計劃生育機構 | 205.82 | 205.82 | |||||||||||
行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.26 | 25.26 | ||||||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 25.26 | 25.26 | |||||||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 13.38 | 13.38 | ||||||||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 13.38 | 13.38 | ||||||||||||
2120101 | 行政運行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務) | 13.38 | 13.38 | |||||||||||
農林水支出 | 13.78 | 13.78 | ||||||||||||
農業(yè) | 13.78 | 13.78 | ||||||||||||
2130101 | 行政運行(農業(yè)) | 13.78 | 13.78 | |||||||||||
住房保障支出 | 40.73 | 40.73 | ||||||||||||
住房改革支出 | 40.73 | 40.73 | ||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 28.33 | 28.33 | |||||||||||
2210202 | 提租補貼 | 12.40 | 12.40 | |||||||||||
注:本表反映部門各項收入預算情況。 | ||||||||||||||
8.西林辦事處2018年支出預算總表
|
西林辦事處2018年支出預算總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||
合計 | 1,526.70 | 491.70 | 1,035.00 | |
201 | 一般公共服務支出 | 635.04 | 238.04 | 397.00 |
20101 | 人大事務 | 19.60 | 19.60 | |
2010101 | 行政運行(人大事務) | 19.60 | 19.60 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 501.87 | 104.87 | 397.00 |
2010301 | 行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) | 129.87 | 104.87 | 25.00 |
2010302 | 一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務) | 372.00 | 372.00 | |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 113.57 | 113.57 | |
2013101 | 行政運行(黨委辦公廳(室)及相關機構事務) | 113.57 | 113.57 | |
204 | 公共安全支出 | 153.00 | 153.00 | |
20402 | 公安 | 153.00 | 153.00 | |
2040204 | 治安管理 | 153.00 | 153.00 | |
205 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | |
20502 | 普通教育 | 10.00 | 10.00 | |
2050202 | 小學教育 | 10.00 | 10.00 | |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 16.21 | 6.21 | 10.00 |
20701 | 文化 | 16.21 | 6.21 | 10.00 |
2070101 | 行政運行(文化) | 6.21 | 6.21 | |
2070109 | 群眾文化 | 10.00 | 10.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 413.48 | 148.48 | 265.00 |
20802 | 民政管理事務 | 265.00 | 265.00 | |
2080202 | 一般行政管理事務(民政管理事務) | 50.00 | 50.00 | |
2080208 | 基層政權和社區(qū)建設 | 215.00 | 215.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 148.48 | 148.48 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 93.37 | 93.37 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 10.20 | 10.20 | |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 44.91 | 44.91 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 231.08 | 31.08 | 200.00 |
21007 | 計劃生育事務 | 205.82 | 5.82 | 200.00 |
2100716 | 計劃生育機構 | 205.82 | 5.82 | 200.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.26 | 25.26 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 25.26 | 25.26 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 13.38 | 13.38 | |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 13.38 | 13.38 | |
2120101 | 行政運行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務) | 13.38 | 13.38 | |
213 | 農林水支出 | 13.78 | 13.78 | |
21301 | 農業(yè) | 13.78 | 13.78 | |
2130101 | 行政運行(農業(yè)) | 13.78 | 13.78 | |
221 | 住房保障支出 | 40.73 | 40.73 | |
22102 | 住房改革支出 | 40.73 | 40.73 | |
2210201 | 住房公積金 | 28.33 | 28.33 | |
2210202 | 提租補貼 | 12.40 | 12.40 | |
注:本表反映部門本年各項支出預算情況。 | ||||
第三部分2018年部門預算情況說明
一、關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明
2018年度財政撥款收支預算總計1526.7萬元,收入按資金來源分為:一般公共預算撥款1526.7萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務635.04萬元,占41.59%;社會保障和就業(yè)支出413.48萬元,占27.08%;醫(yī)療衛(wèi)生支出231.08萬元,占15.14%;住房保障支出40.73萬元,占2.67%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.38萬元,占0.88%;農林水支出13.78萬元,占0.9%;文化體育與傳媒支出16.21萬元,占1.06%;公共安全支出153萬元,占10.02%;教育支出10萬元,占0.66%。
二、關于2018年一般公共預算撥款情況說明
(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
西林辦事處2018年一般公共預算撥款1526.7萬元,比2017年預算撥款增加282.04萬元,增長22.66%,增長原因主要是人員經費增加,背街后巷、老舊小區(qū)整治、文明創(chuàng)建等。
(二)一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務635.04萬元,占41.59%;社會保障和就業(yè)支出413.48萬元,占27.08%;醫(yī)療衛(wèi)生支出231.08萬元,占15.14%;住房保障支出40.73萬元,占2.67%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務”2018年預算635.04萬元,比2017年預算增加70.16萬元,增長12.42%,增長原因主要是2018年度一般行政管理事務項目支出增加。其中:“行政運行”預算113.57萬元,主要用于保障單位正常運轉的基本支出;“一般行政管理事務”預算501.87萬元,主要用于單位人大、政府、黨委等事務方面的項目支出;“人大事務”預算19.6萬元,主要用于人大會議支出;提高代表履職能力所發(fā)生的支出;人大代表開展各類視察等方面的支出。
2.“社會保障和就業(yè)”2018年預算413.48萬元,比2017年預算增加179.4萬元,增長76.64%,增長原因主要是基層政權和社區(qū)建設支出增加。其中:行政運行(民政管理事務)預算265萬元,主要用于保障單位正常運轉的基本支出和基層政權和社區(qū)建設支出;“歸口管理的行政單位離退休”預算93.37萬元,主要用于單位行政離休人員支出;“事業(yè)單位離退休”預算10.2萬元,主要用于單位事業(yè)離休人員支出;“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算44.21萬元,主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預算231.08萬元,比2017年預算增加10.23萬元,增長4.63%,增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數增加等。其中:“行政單位醫(yī)療”預算25.26萬元,主要用于單位醫(yī)療保障方面的支出;“ 計劃生育機構”預算205.82萬元,主要用于衛(wèi)計項目建設方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年預算40.73萬元,比2017年預算減少0.95萬元,減少2.28%,減少原因主要是離退休人員增加。其中:“住房公積金”預算28.33萬元,“提租補貼”預算12.4萬元,主要用于單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。
5“公共安全支出”2018年度預算153萬元,比2017年預算增加16萬元,增長11.68%,增長原因主要是社會治安管理經費增加。
6.“教育支出”2018年度預算10萬元,與2017年預算相比無變化,主要用于培訓支出。
7“文化體育與傳媒支出”2018年度預算16.21萬元,比2017年預算增加4.34萬元,增長36.56%,其中:基本支出預算6.21萬元,增長原因主要是人員經費增加,群眾文化預算10萬元,主要用于文化活動開展經費。
8.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年度預算13.38萬元,比2017年預算增加0.79萬元,增長6.27%,增長原因主要是事業(yè)單位人員工資增加。
9.“農林水支出”2018年度預算13.78萬元,比2017年預算減少15.36萬元,減少52.71%,主要用于事業(yè)單位人員工資。
三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明
西林辦事處2018年一般公共預算基本支出491.7元,其中:
工資福利支出342.25萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出35.83萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
對個人和家庭的補助113.62萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。
四、關于2018年政府性基金預算撥款情況說明
西林辦事處2018年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明
西林辦事處2018年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
六、關于2018年收支預算總體情況說明
按照綜合預算管理原則,西林辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。西林辦事處2018年收支總預算1526.7萬元,收入包括一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、文化體育與傳媒支出、公共安全支出、教育支出等。
七、關于2018年收入預算情況說明
西林辦事處2018年收入預算1526.7萬元,其中:一般公共預算撥款收入1526.7萬元,占100%,比2017年預算增加282.04萬元,增長22.66%,增長原因主要是人員經費增加。
八、關于2018年支出預算情況說明
西林辦事處2018年支出預算1526.7萬元,比2017年預算增加282.04萬元,增長22.66%,增長原因主要是人員經費增加。其中,基本支出491.7萬元,占32.21%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出1035萬元,占67.79%,主要用于基層政權和社區(qū)建設、一般行政管理事務及農林水等支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費
西林辦事處2018年機關運行經費財政撥款預算32.41萬元,主要用于保障單位辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉辦公費等日常運行支出。
(二)政府采購情況
西林辦事處2018年各單位政府采購預算總額10萬元。主要用于政府采購貨物。
(三)國有資產占有使用情況
西林辦事處共有車輛2輛,其中:一般公務用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
(四)預算績效管理情況
西林辦事處2018年項目支出按規(guī)定設置支出目標績效,實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、機關運行經費:機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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