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        水東鎮(zhèn)人民政府
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        索引號: 11341703003249952J/202202-00017 組配分類: 政府預算
        發(fā)布機構(gòu): 水東鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 水東鎮(zhèn)2022年部門預算 文號:
        生成日期: 2022-02-08 發(fā)布日期: 2022-02-08
        索引號: 11341703003249952J/202202-00017
        組配分類: 政府預算
        發(fā)布機構(gòu): 水東鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 水東鎮(zhèn)2022年部門預算
        文號:
        生成日期: 2022-02-08
        發(fā)布日期: 2022-02-08
        水東鎮(zhèn)2022年部門預算
        發(fā)布時間:2022-02-08 14:46 來源:水東鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]


         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 2022年單位預算公開

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2022年02月


        目 錄

        第一部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府單位概況

        1. 主要職責

        2. 單位預算構(gòu)成

        3.2022年度主要工作任務(wù)

         

        第二部分 2022年單位預算表

        1. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表

        2. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表

        3. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表

        4. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總

        5. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算支

        出表

        6. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算基

        本支出表

        7. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預算支出表

        8. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年國有資本經(jīng)營預算支出表

        9. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年基本支出表

        10. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年項目支出表

        11. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購支出

        12. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年政府購買服務(wù)

        支出表

        第三部分 2022年單位預算情況說明

        1. 關(guān)于2022年收支總表的說明


        2. 關(guān)于2022年收入總表的說明

        3. 關(guān)于2022年支出總表的說明

        4. 關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

        5. 關(guān)于2022年一般公共預算支出表的說明

        6. 關(guān)于2022年一般公共預算基本支出表的說明

        7. 關(guān)于2022年政府性基金預算支出表的說明

        8. 關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

        9. 關(guān)于2022年基本支出表的說明

        10. 關(guān)于2022年項目支出表的說明

        11. 關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

        12. 關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

        13. 其他重要事項情況說明

        第四部分 名詞解釋


        第一部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府單

        位概況

        一、主要職責

        管理、協(xié)調(diào)好水東鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運轉(zhuǎn),加大項目資金安全管理措施,使項目資金落到實處。

        (一)強化支出預算管理,確保重點支出。牢固樹立勤儉辦事意識,反對鋪張浪費,從嚴控制一般性公務(wù)開支,全面推行政府采購和控購制度,加強對非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各 項重點支出,加強預算管理,嚴格執(zhí)行支出預算,集中財力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。

        (二)充分發(fā)揮財政資金監(jiān)管職能,確保資金使用安全、高效。切實做好財政資金的事前、事中、事后監(jiān)督管理工作,實行全過程、實時動態(tài)監(jiān)管,確保財政資金規(guī)范、安全、有效使用。加強對涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管,強化對村級財務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項目等專項資金管理工作當做工作重點,規(guī)范財務(wù)管理、項目實施以及資金使用,使項目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng),增強我鎮(zhèn)綜合財力。

        (三)開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。

        (四)制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育 事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng) 老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教等工作。

        (五)指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進村(居)民委員會民主自治。


        (六)制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

        (七)承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

        二、單位預算構(gòu)成

        從預算單位構(gòu)成看,宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 2022年度單位預算包括單位本級預算及下屬單位預算,納入單位預算編制范圍的預算單位共1個,其中:非獨立核算二級機構(gòu)個,獨立核算單位個。具體情況見下表。


         

        三、2022年度主要工作任務(wù)

        (一)聚心綠色發(fā)展,高水平踐行生態(tài)立鎮(zhèn)

        做到“山青水綠天藍”。加強礦山治理和生態(tài)修復力度,嚴格執(zhí)行生態(tài)環(huán)境準入清單,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。推深做實“河湖林田路長制”,加大耕地和永久基本農(nóng)田保護力度。加強秸稈禁燒管理,提高秸稈綜合利用率。加大植樹造林工作力度,不斷改善生態(tài)環(huán)境。嚴格落實長江流域 “十年禁漁”規(guī)定,加速推進水陽江中游治理工程和朝陽河山洪溝修復工程等生態(tài)治水項目建設(shè),完善污水管網(wǎng)系統(tǒng)和污水處理設(shè)施。繼續(xù)加強揚塵污染、固體廢物非法傾倒、堆存、養(yǎng)殖業(yè)污染源管理,讓良好生態(tài)賦能高質(zhì)量發(fā)展。

        (二)聚力全域旅游,高層次打造文旅興鎮(zhèn)

        做細“景好藝興村美”。按照“一花七葉、金道銀廊”的總體空間布局,全力推動以老街為核心,七個組團互動發(fā)展的大景區(qū)建設(shè)。持續(xù)推進水東老街、水東山岳旅游、龍泉湖景區(qū)、鴉山古道等旅游項目的建設(shè)改造和提檔升級。用好用活國家傳統(tǒng)村落補助資金,重點對小胡村進行歷史風貌恢復,努力重現(xiàn)“漁溪三橋”盛景。加大文旅項目招引,不斷豐富旅游業(yè)態(tài),提升水東大景區(qū)旅游品質(zhì)。鼓勵親心谷、水東古寨創(chuàng)建A級景區(qū)。抓好景區(qū)、旅游酒店等日常監(jiān)督管理工作,進一步規(guī)范旅游市場秩序,建立重大節(jié)慶日旅游聯(lián)合檢查制度,積極開展安全隱患排查與整改工作。加強培訓,提高旅游管理者和從業(yè)人員素質(zhì);完善藝術(shù)鄉(xiāng)村后期建設(shè)和管護運營,加快藝術(shù)空間創(chuàng)意改造,以藝術(shù)促進文旅發(fā)展。持續(xù)發(fā)揮好各村“生態(tài)美”超市的“變廢為寶”功能,調(diào)動群眾參與農(nóng)村人居環(huán)境整治的自覺性、主動性。推廣好祁梅


        村廚余垃圾處理示范點的“推陳出新”作用,加大改廁力度,做好農(nóng)村人居環(huán)境整治。加大水姚路、龍水路等基礎(chǔ)設(shè)施改造提升工程的建設(shè)力度,建好美麗公路,連點成線,繪就出路暢、景美、和諧的古鎮(zhèn)新圖景。

        (三)聚焦質(zhì)量效益,高標準建設(shè)工業(yè)強鎮(zhèn)

        做好“招大引強培優(yōu)”。圍繞文旅產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)等領(lǐng)域扎實開展“雙招雙引”活動。加深與滬蘇浙地區(qū)企業(yè)家聯(lián)系,鼓勵商會大膽創(chuàng)新、積極作為,增強以商招商、親情招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商實效,提升招引質(zhì)量。啟動建設(shè)好金蒔智慧創(chuàng)業(yè)小微企業(yè)園,引進社會資本多元主體開發(fā)建設(shè),助力水東工業(yè)經(jīng)濟提質(zhì)增效,壯大總量,開創(chuàng)工業(yè)發(fā)展新局面。

        做優(yōu)“建好盤活提質(zhì)”。常態(tài)化推進“四送一服”雙千工程和開展黨政領(lǐng)導幫扶企業(yè)活動。加強與市、區(qū)主管部門政策對接,完善重點項目建設(shè)協(xié)調(diào)機制,加強調(diào)度,及時解決具體問題。深入挖掘存量資源,讓低效閑置土地出產(chǎn)量、騰籠換鳥提增量、合資合作添新量等多種方式對全鎮(zhèn)11處閑置廠房進行資產(chǎn)盤活,確保曙光玻璃廠、泰和模具、宛陵水泥廠等閑置低效用地和廠房盤活項目盡快落地。積極鼓勵引導企業(yè)申報“高新”“戰(zhàn)新”企業(yè),支持企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新,申報發(fā)明專利。按照“平時不擾,難時幫助,主動服務(wù),全程幫辦”的宗旨,進一步整合行政資源、優(yōu)化營商環(huán)境,為重大項目的建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。以水東干部為企服務(wù)的擔當作為,贏得企業(yè)的真心認可,吸引更多企業(yè)落戶。

        (四)聚合資源盤活,高質(zhì)量發(fā)展村級經(jīng)濟

        做強“聚財理財生財”。一是資產(chǎn)盤活多元化。想方設(shè)法盤活各村(社區(qū))閑置廠房等各種資源要素,提高資產(chǎn)存量利用率。探索把道路、水系、供電管網(wǎng)及集體土地、林地等資源性資產(chǎn)作為經(jīng)營性資產(chǎn)來運作,促使集體資產(chǎn)保值增


        值,發(fā)揮應(yīng)有效益。二是產(chǎn)業(yè)探索示范化。乘宣城市鄉(xiāng)村振興示范片區(qū)創(chuàng)建工作之東風,創(chuàng)建宣州區(qū)甜蜜古鎮(zhèn)?棗來水東鄉(xiāng)村振興示范片區(qū)。探索特色農(nóng)產(chǎn)品規(guī)?;l(fā)展之路,謀劃實施農(nóng)產(chǎn)品深加工項目,延伸產(chǎn)業(yè)鏈,提高附加值。三是資源利用特色化。充分利用我鎮(zhèn)文旅資源稟賦,把文旅優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為致富密匙。加速推進祁梅村鄉(xiāng)村振興項目建設(shè),打造集餐飲、住宿、購物、停車服務(wù)等于一體的游客接待中心,提升游客接待能力;前進村以“藝術(shù)鄉(xiāng)村”建設(shè)為試點,打響運營好“皖南星七天,藝術(shù)向前進”品牌,深入挖掘地理和人文資源,提升對游客的吸引力。四是載體運用創(chuàng)新化。厘清鎮(zhèn)村財力關(guān)系,通過實施土地增減掛等項目,謀劃好標準化廠房等村集體經(jīng)濟發(fā)展的載體,鼓勵各村(社區(qū))不斷壯大村級集體經(jīng)濟,力爭“經(jīng)濟強村”取得新突破。

        (五)聚情社會治理,高品質(zhì)創(chuàng)建幸福小鎮(zhèn)

        做實“民生民富民樂”。堅持及時公開透明發(fā)布疫情信息,加大對重點場所的檢查力度,嚴格落實網(wǎng)格化分工方案,確保不出現(xiàn)防控盲區(qū)。繼續(xù)做好社會救助審批權(quán)限下放審批審核工作,確保“因保盡保,因救盡救”。做好城鄉(xiāng)居保參保繳費工作,進一步加大技能培訓、就業(yè)扶持力度,積極對接企業(yè)用工需求,維護就業(yè)穩(wěn)定。推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整,積極推廣發(fā)展水產(chǎn)品養(yǎng)殖、香菇大棚、蔬菜種植規(guī)模,努力實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的總目標。用好“一事一”財政獎補政策資金,做好村(社區(qū))小型公益事業(yè)工程,做好農(nóng)業(yè)信息、土地流轉(zhuǎn)、各類農(nóng)業(yè)保險的理賠工作,按時、足額發(fā)放各類涉農(nóng)補貼,確保黨的惠農(nóng)政策惠及千家萬戶。


        第二部分 2022年單位預算表

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表


         

        單位公開表一:


        單位:宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元

        預算數(shù)

        支出功能分類科目

        預算數(shù)

        一、一般公共預算收入

        2091.38

        一、一般公共服務(wù)支出

         

        二、政府性基金預算收入

        2630.91

        二、外交支出

         

        三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入

        0

        三、國防支出

         

        四、財政專戶管理資金

         

        四、公共安全支出

        56

        五、其他收入安排

        0

        五、教育支出

         

        事業(yè)收入

         

        六、科學技術(shù)支出

         

        經(jīng)營收入

        0

        七、文化旅游體育與傳媒支出

         

        上級補助收入

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        112.33

        附屬單位上繳收入

         

        九、社會保險基金支出

         

        其他

         

        十、衛(wèi)生健康支出

        30.82

         

         

        十一、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

        十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        2630.91

         

         

        十三、農(nóng)林水支出

        1823.8

         

         

        十四、交通運輸支出

         

         

         

        十五、資源勘探工業(yè)信息等支出

         

         

         

        十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

        十七、金融支出

         

         

         

        十八、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

        十九、自然資源海洋氣象等支出

         

         

         

        二十、住房保障支出

        68.43

         

         

        二十一、糧油物資儲備支出

         

         

         

        二十二、國有資本經(jīng)營預算支出

         

         

         

        二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

         

         

         

        二十四、預備費

         

         

         

        二十五、其他支出

         

         

         

        二十六、轉(zhuǎn)移性支出

         

         

         

        二十七、債務(wù)還本支出

         

         

         

        二十八、債務(wù)付息支出

         

         

         

        二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出

         

         

         

        三十、抗疫特別國債安排的支出

         

        本年支出小計

        4722.29

        本年支出小計

        4722.29

        上年結(jié)轉(zhuǎn)

         

        結(jié)轉(zhuǎn)下年

         

        一般公共預算

         

        一般公共預算

         


        政府性基金預算

         

        政府性基金預算

         

        國有資本經(jīng)營預算

         

        國有資本經(jīng)營預算

         

        財政專戶

         

        財政專戶

         

        其他

         

        其他

         

        收入總計

        4722.29

        支出合計

        4722.29


         

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表

        單位公開表二:


        單位:宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元

         

        功能科目編碼

         

        功能科目名稱

         

         

         

        上年結(jié)轉(zhuǎn)

        一般公共預算撥款收入

        政府性基金預算撥款收入

        國有資本經(jīng)營預算撥款收入

        財政專戶管理政府非稅收入

        其他收入

        小計

        事業(yè)收入

        經(jīng)營收入

        上級補助

        收入

        附屬單位

        上繳收入

        其他

         

        合計

        4722.29

        0

        2091.38

        2630.91

         

         

         

         

         

         

         

         

        204

        公共安全支出

        56

        0

        56

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        20402

        公安

        53

        0

        53

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2040201

        行政運行

        53

        0

        53

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        20406

        司法

        3

        0

        3

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2040601

        行政運行

        3

        0

        3

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        112.33

        0

        112.33

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        20805

        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

        111.92

        0

        111.92

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2080501

        行政單位離退休

        14.68

        0

        14.68

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2080505

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        64.83

        0

        64.83

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2080506

        機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

        32.41

        0

        32.41

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        20899

        其他社會保障和就業(yè)支出

        0.41

        0

        0.41

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2089999

        其他社會保障和就業(yè)支出

        0.41

        0

        0.41

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        210

        衛(wèi)生健康支出

        30.82

        0

        30.82

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        30.82

        0

        30.82

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2101101

        行政單位醫(yī)療

        16.49

        0

        16.49

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2101102

        事業(yè)單位醫(yī)療

        12.52

        0

        12.52

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2101103

        公務(wù)員醫(yī)療補助

        1.81

        0

        1.81

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        212

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        2630.91

        0

        0

        2630.91

         

         

         

         

         

         

         

         

        21208

        國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

        2630.91

        0

        0

        2630.91

         

         

         

         

         

         

         

         

        2120801

        征地和拆遷補償支出

        890.82

        0

        0

        890.82

         

         

         

         

         

         

         

         

        2120802

        土地開發(fā)支出

        1146.92

        0

        0

        1146.92

         

         

         

         

         

         

         

         


        2120805

        補助被征地農(nóng)民支出

        107.18

        0

        0

        107.18

         

         

         

         

         

         

         

         

        2120806

        土地出讓業(yè)務(wù)支出

        485.99

        0

        0

        485.99

         

         

         

         

         

         

         

         

        213

        農(nóng)林水支出

        1823.8

        0

        1823.8

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        21301

        農(nóng)業(yè)農(nóng)村

        1422.5

        0

        1422.5

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2130101

        行政運行

        731.19

        0

        731.19

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2130102

        一般行政管理事務(wù)

        21.5

        0

        21.5

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2130104

        事業(yè)運行

        238.75

        0

        238.75

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2130106

        科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)

        10

        0

        10

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2130108

        病蟲害控制

        20

        0

        20

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2130109

        農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全

        5

        0

        5

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2130110

        執(zhí)法監(jiān)管

        7

        0

        7

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2130111

        統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)

        4.36

        0

        4.36

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2130119

        防災(zāi)救災(zāi)

        6

        0

        6

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2130126

        農(nóng)村社會事業(yè)

        378.7

        0

        378.7

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        21303

        水利

        50.5

        0

        50.5

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2130301

        行政運行

        10

        0

        10

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2130306

        水利工程運行與維護

        30

        0

        30

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2130314

        防汛

        5

        0

        5

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2130315

        抗旱

        5

        0

        5

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2130399

        其他水利支出

        0.5

        0

        0.5

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        21305

        脫貧銜接鄉(xiāng)村振

        350.8

        0

        350.8

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2130501

        行政運行

        8

        0

        8

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2130504

        農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        293

        0

        293

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2130506

        社會發(fā)展

        49.8

        0

        49.8

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        68.43

        0

        68.43

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        68.43

        0

        68.43

        0

         

         

         

         

         

         

         

         


        2210201

        住房公積金

        54.84

        0

        54.84

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        2210202

        提租補貼

        13.59

        0

        13.59

        0

         

         

         

         

         

         

         

         


         

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表

        單位公開表三:


        單位:宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元

        功能科目編

        功能科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

         

        合計

        4722.29

        970.38

        3751.91

        204

        公共安全支出

        56

        0

        56

        20402

        公安

        53

        0

        53

        2040201

        行政運行

        53

        0

        53

        20406

        司法

        3

        0

        3

        2040601

        行政運行

        3

        0

        3

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        112.33

        112.33

        0

        20805

        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

        111.92

        111.92

        0

        2080501

        行政單位離退休

        14.68

        14.68

        0

        2080505

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        64.83

        64.83

        0

        2080506

        機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

        32.41

        32.41

        0

        20899

        其他社會保障和就業(yè)支出

        0.41

        0.41

        0

        2089999

        其他社會保障和就業(yè)支出

        0.41

        0.41

        0

        210

        衛(wèi)生健康支出

        30.82

        30.82

        0

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        30.82

        30.82

        0

        2101101

        行政單位醫(yī)療

        16.49

        16.49

        0

        2101102

        事業(yè)單位醫(yī)療

        12.52

        12.52

        0

        2101103

        公務(wù)員醫(yī)療補助

        1.81

        1.81

        0

        212

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        2630.91

        0

        2630.91

        21208

        國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

        2630.91

        0

        2630.91

        2120801

        征地和拆遷補償支出

        890.82

        0

        890.82

        2120802

        土地開發(fā)支出

        1146.92

        0

        1146.92

        2120805

        補助被征地農(nóng)民支出

        107.18

        0

        107.18

        2120806

        土地出讓業(yè)務(wù)支出

        485.99

        0

        485.99

        213

        農(nóng)林水支出

        1823.8

        758.8

        1065

        21301

        農(nóng)業(yè)農(nóng)村

        1422.5

        758.8

        663.7

        2130101

        行政運行

        731.19

        520.05

        211.14

        2130102

        一般行政管理事務(wù)

        21.5

        0

        21.5

        2130104

        事業(yè)運行

        238.75

        238.75

        0

        2130106

        科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)

        10

        0

        10

        2130108

        病蟲害控制

        20

        0

        20

        2130109

        農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全

        5

        0

        5

        2130110

        執(zhí)法監(jiān)管

        7

        0

        7

        2130111

        統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)

        4.36

        0

        4.36

        2130119

        防災(zāi)救災(zāi)

        6

        0

        6


        2130126

        農(nóng)村社會事業(yè)

        378.7

        0

        378.7

        21303

        水利

        50.5

        0

        50.5

        2130301

        行政運行

        10

        0

        10

        2130306

        水利工程運行與維護

        30

        0

        30

        2130314

        防汛

        5

        0

        5

        2130315

        抗旱

        5

        0

        5

        2130399

        其他水利支出

        0.5

        0

        0.5

        21305

        脫貧銜接鄉(xiāng)村振

        350.8

        0

        350.8

        2130501

        行政運行

        8

        0

        8

        2130504

        農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        293

        0

        293

        2130506

        社會發(fā)展

        49.8

        0

        49.8

        221

        住房保障支出

        68.43

        68.43

        0

        22102

        住房改革支出

        68.43

        68.43

        0

        2210201

        住房公積金

        54.84

        54.84

        0

        2210202

        提租補貼

        13.59

        13.59

        0


         

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總表

        單位公開表四:


        單位:宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元

        收入

        支出

         

         

        預算數(shù)

         

         

        合計

        一般公共預算

        政府性基金預

        國有資本經(jīng)營

        預算

        一、一般公共預算撥款收入

        2091.38

        一、一般公共服務(wù)支出

         

         

         

         

        其中:國庫管理非稅收入

         

        二、外交支出

         

         

         

         

        二、政府性基金預算撥款收入

        2630.91

        三、國防支出

         

         

         

         

        三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入

         

        四、公共安全支出

        56

        56

         

         

         

         

        五、教育支出

         

         

         

         

         

         

        六、科學技術(shù)支出

         

         

         

         

         

         

        七、文化旅游體育與傳媒支出

         

         

         

         

         

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        112.33

        112.33

         

         

         

         

        九、社會保險基金支出

         

         

         

         

         

         

        十、衛(wèi)生健康支出

        30.82

        30.82

         

         

         

         

        十一、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

         

         

         

        十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        2630.91

         

        2630.91

         

         

         

        十三、農(nóng)林水支出

        1823.8

        1823.8

         

         

         

         

        十四、交通運輸支出

         

         

         

         

         

         

        十五、資源勘探工業(yè)信息等支出

         

         

         

         

         

         

        十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

         

         

         

        十七、金融支出

         

         

         

         

         

         

        十八、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

         

         

         

        十九、自然資源海洋氣象等支出

         

         

         

         

         

         

        二十、住房保障支出

        68.43

        68.43

         

         

         

         

        二十一、糧油物資儲備支出

         

         

         

         

         

         

        二十二、國有資本經(jīng)營預算支出

         

         

         

         

         

         

        二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

         

         

         

         

         

         

        二十四、預備費

         

         

         

         

         

         

        二十五、其他支出

         

         

         

         

         

         

        二十六、轉(zhuǎn)移性支出

         

         

         

         

         

         

        二十七、債務(wù)還本支出

         

         

         

         

         

         

        二十八、債務(wù)付息支出

         

         

         

         

         

         

        二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出

         

         

         

         

         

         

        三十、抗疫特別國債安排的支出

         

         

         

         

        本年收入小計

        4722.29

        本年支出小計

        4722.29

        2091.38

        2630.91

         

        上年結(jié)轉(zhuǎn)

         

        結(jié)轉(zhuǎn)下年

         

         

         

         

        一般公共預算

         

        一般公共預算

         

         

         

         


        政府性基金預算

         

        政府性基金預算

         

         

         

         

        國有資本經(jīng)營預算

         

        國有資本經(jīng)營預算

         

         

         

         

        收入總計

        4722.29

        支出合計

        4722.29

        2091.38

        2630.91

         


         

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算支出表

        單位公開表五:


        單位:宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元

        功能科目編

        功能科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

         

        合計

        2091.38

        970.38

        1121

        204

        公共安全支出

        56

        0

        56

        20402

        公安

        53

        0

        53

        2040201

        行政運行

        53

        0

        53

        20406

        司法

        3

        0

        3

        2040601

        行政運行

        3

        0

        3

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        112.33

        112.33

        0

        20805

        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

        111.92

        111.92

        0

        2080501

        行政單位離退休

        14.68

        14.68

        0

        2080505

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        64.83

        64.83

        0

        2080506

        機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

        32.41

        32.41

        0

        20899

        其他社會保障和就業(yè)支出

        0.41

        0.41

        0

        2089999

        其他社會保障和就業(yè)支出

        0.41

        0.41

        0

        210

        衛(wèi)生健康支出

        30.82

        30.82

        0

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        30.82

        30.82

        0

        2101101

        行政單位醫(yī)療

        16.49

        16.49

        0

        2101102

        事業(yè)單位醫(yī)療

        12.52

        12.52

        0

        2101103

        公務(wù)員醫(yī)療補助

        1.81

        1.81

        0

        213

        農(nóng)林水支出

        1823.8

        758.8

        1065

        21301

        農(nóng)業(yè)農(nóng)村

        1422.5

        758.8

        663.7

        2130101

        行政運行

        731.19

        520.05

        211.14

        2130102

        一般行政管理事務(wù)

        21.5

        0

        21.5

        2130104

        事業(yè)運行

        238.75

        238.75

        0

        2130106

        科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)

        10

        0

        10

        2130108

        病蟲害控制

        20

        0

        20

        2130109

        農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全

        5

        0

        5

        2130110

        執(zhí)法監(jiān)管

        7

        0

        7

        2130111

        統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)

        4.36

        0

        4.36

        2130119

        防災(zāi)救災(zāi)

        6

        0

        6

        2130126

        農(nóng)村社會事業(yè)

        378.7

        0

        378.7

        21303

        水利

        50.5

        0

        50.5

        2130301

        行政運行

        10

        0

        10

        2130306

        水利工程運行與維護

        30

        0

        30

        2130314

        防汛

        5

        0

        5

        2130315

        抗旱

        5

        0

        5


        2130399

        其他水利支出

        0.5

        0

        0.5

        21305

        脫貧銜接鄉(xiāng)村振

        350.8

        0

        350.8

        2130501

        行政運行

        8

        0

        8

        2130504

        農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        293

        0

        293

        2130506

        社會發(fā)展

        49.8

        0

        49.8

        221

        住房保障支出

        68.43

        68.43

        0

        22102

        住房改革支出

        68.43

        68.43

        0

        2210201

        住房公積金

        54.84

        54.84

        0

        2210202

        提租補貼

        13.59

        13.59

        0


         

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算基本支出表

        單位公開表六:


        單位:宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元

        經(jīng)濟科目編碼

        經(jīng)濟科目名稱

        預算數(shù)

         

        合計

        970.38

        301

        工資福利支出

        643.46

        30101

        基本工資

        208.81

        30102

        津貼補貼

        178.9

        30103

        獎金

        17.4

        30107

        績效工資

        24.33

        30108

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

        64.83

        30109

        職業(yè)年金繳費

        32.41

        30110

        職工基本醫(yī)療保險繳費

        27.05

        30111

        公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

        4.38

        30112

        其他社會保障繳費

        2.93

        30113

        住房公積金

        54.84

        30199

        其他工資福利支出

        27.56

        302

        商品和服務(wù)支出

        92.52

        30201

        辦公費

        25.26

        30205

        水費

        1.57

        30206

        電費

        16.41

        30211

        差旅費

        10.11

        30213

        維修(護)

        0.66

        30226

        勞務(wù)費

        7.32

        30228

        工會經(jīng)費

        5.32

        30229

        福利費

        0.41

        30239

        其他交通費用

        22.98

        30299

        其他商品和服務(wù)支出

        2.48

        303

        對個人和家庭的補助

        212.41

        30301

        離休費

        9.65

        30302

        退休費

        5.18

        30305

        生活補助

        5.51

        30399

        其他對個人和家庭的補助

        192.07

        310

        資本性支出

        22

        31002

        辦公設(shè)備購置

        22


         

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預算支出表

        單位公開表七:


        單位:宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元

        功能科目編

        功能科目名稱

        政府性基金財政撥款支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        212

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        2630.91

         

        2630.91

        21208

        國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

        2630.91

         

        2630.91

        2120801

        征地和拆遷補償支出

        890.82

         

        890.82

        2120802

        土地開發(fā)支出

        1146.92

         

        1146.92

        2120805

        補助被征地農(nóng)民支出

        107.18

         

        107.18

        2120806

        土地出讓業(yè)務(wù)支出

        485.99

         

        485.99

         

        合計

        2630.91

         

        2630.91


         

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年國有資本經(jīng)營預算支出表

        單位公開表八:


        單位:宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元

        功能科目編碼

        功能科目名稱

        國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

        合計

        基本支出

        項目支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)

        。


         

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年基本支出表

        單位公開表九:


        單位:宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元

        經(jīng)濟科目編碼

        經(jīng)濟科目名稱

        預算數(shù)

        其中:一般公

        共預算

         

        合計

        970.38

        970.38

        301

        工資福利支出

        643.46

        643.46

        30101

        基本工資

        208.81

        208.81

        30102

        津貼補貼

        178.9

        178.9

        30103

        獎金

        17.4

        17.4

        30107

        績效工資

        24.33

        24.33

        30108

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

        64.83

        64.83

        30109

        職業(yè)年金繳費

        32.41

        32.41

        30110

        職工基本醫(yī)療保險繳費

        27.05

        27.05

        30111

        公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

        4.38

        4.38

        30112

        其他社會保障繳費

        2.93

        2.93

        30113

        住房公積金

        54.84

        54.84

        30199

        其他工資福利支出

        27.56

        27.56

        302

        商品和服務(wù)支出

        92.52

        92.52

        30201

        辦公費

        25.26

        25.26

        30205

        水費

        1.57

        1.57

        30206

        電費

        16.41

        16.41

        30211

        差旅費

        10.11

        10.11

        30213

        維修(護)

        0.66

        0.66

        30226

        勞務(wù)費

        7.32

        7.32

        30228

        工會經(jīng)費

        5.32

        5.32

        30229

        福利費

        0.41

        0.41

        30239

        其他交通費用

        22.98

        22.98

        30299

        其他商品和服務(wù)支出

        2.48

        2.48

        303

        對個人和家庭的補助

        212.41

        212.41

        30301

        離休費

        9.65

        9.65

        30302

        退休費

        5.18

        5.18

        30305

        生活補助

        5.51

        5.51

        30399

        其他對個人和家庭的補助

        192.07

        192.07

        310

        資本性支出

        22

        22

        31002

        辦公設(shè)備購置

        22

        22

        30306

        救濟費

        0

        0

        30307

        醫(yī)療費補助

        58.14

        58.14

        309

        資本性支出(基本建設(shè))

        0

        0

        30901

        房屋建筑物購建

        0

        0


        310

        資本性支出

        0

        0

        31002

        辦公設(shè)備購置

        0

        0

        31003

        專用設(shè)備購置

        0

        0


         

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年項目支出表

        單位公開表十:


        單位:宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元

         

        項目名稱

         

        項目單位

         

        合計

        本年撥款

        財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

         

        財政專戶管理資金

         

        其他資金

        一般公共

        預算

        政府性基

        金預算

        國有資本

        經(jīng)營預算

        一般公共

        預算

        政府性基

        金預算

        國有資本

        經(jīng)營預算

         

        合計

        3751.91

        1121

        2630.91

         

         

         

         

         

         

        集鎮(zhèn)建設(shè)

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        3133.91

        503

        2630.91

         

         

         

         

         

         

        環(huán)保支出

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        9

        9

         

         

         

         

         

         

         

        安全生產(chǎn)

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        5

        5

         

         

         

         

         

         

         

        黨委運行經(jīng)費

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        102.14

        102.14

         

         

         

         

         

         

         

        秸稈禁燒

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        23

        23

         

         

         

         

         

         

         

        動物防疫

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        20

        20

         

         

         

         

         

         

         

        一枝黃花

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        6

        6

         

         

         

         

         

         

         

        水利日常運轉(zhuǎn)經(jīng)

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

         

        50

         

        50

         

         

         

         

         

         

         

        統(tǒng)計支出

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        4.36

        4.36

         

         

         

         

         

         

         

        衛(wèi)計支出

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        31

        31

         

         

         

         

         

         

         

        辦公室經(jīng)費

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        84.5

        84.5

         

         

         

         

         

         

         

        政府運行經(jīng)費

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        283

        283

         

         

         

         

         

         

         


         

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購支出表

        單位公開表十一:


        單位:宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元

         

        單位名稱

         

        項目名稱

         

        合計

        一般公共預算

        政府性基金預算

        國有資本經(jīng)營預算

        財政專戶管理非稅

        收入

         

        其他收入

         

        合計

        339.71

        339.71

         

         

         

         

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        集鎮(zhèn)建設(shè)

        300

        300

         

         

         

         

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        辦公室經(jīng)

         

        39.71

         

        39.71

         

         

         

         


         

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年政府購買服務(wù)支出表

        單位公開表十二:


        單位:宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元

        單位名稱

        購買服務(wù)項

        目名稱

        一級目錄

        二級目錄

        三級目錄

        服務(wù)金額

         

        合計

         

         

         

        67.16

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        政府運行經(jīng)

        政府履職輔助性

        服務(wù)

        法律服務(wù)

        法律顧問服

        務(wù)

         

        4

         

        政府運行經(jīng)

        公共服務(wù)

        社會治理服

        務(wù)

        社區(qū)治理服

        務(wù)

         

        55.84

         

        政府運行經(jīng)

        政府履職輔助性

        服務(wù)

        后勤服務(wù)

        餐飲服務(wù)

         

        7.32


        第三部分 2022年單位預算情況說明

        一、關(guān)于2022年收支總表的說明

        按照綜合預算的原則,宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入單位預算管理。宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年收支總預算4722.29萬元(不含提前下達,下同),收入包括:一般公共預算收入、政府性基金預算收入,支出包括:公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

        二、關(guān)于2022年收入總表的說明

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年收入預算 4722.29萬元,其中:

        一般公共預算撥款收入2091.38萬元,占44.29%,比 2021年預算減少2611.59萬元,下降55.53%,下降原因主要是預計2022年財政收入及支出減少,響應(yīng)過“緊日子”號 召。政府性基金預算撥款收入2630.91萬元,占55.71%,比 2021年預算增加2630.91萬元,增長100.00%,增長原因主要是2021年預算沒有安排政府性基金的支出。

        三、關(guān)于2022年支出總表的說明

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年支出預算 4722.29萬元,比2021年預算增加19.32萬元,增長0.41%,增長原因主要是2022年有土地出讓的收入,安排了政府性基金支出。其中,基本支出970.38萬元,占20.55%,主要用于行政事業(yè)單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。項目支出3751.91萬元,占79.45%,主要用于政府運行需要的項目建設(shè)支出。

        四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支預算


        4722.29萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款收2091.38萬元、政府性基金預算撥款收入2630.91萬元;按資金年度分為:本年財政撥款收入4722.29萬元,無上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出按功能分類分為:公共安全支出56萬元,占 1.19%;社會保障和就業(yè)支出112.33萬元,占2.38%;衛(wèi)生健康支出30.82萬元,占0.65%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2630.91萬元,55.71%;農(nóng)林水支出1823.8萬元,占38.62%;住房保障支出68.43萬元,占1.45%。與2021年預算相比,收、支總計各增加19.32萬元,增長0.41%。主要原因:2022年安排了政府性基金支出。

        五、關(guān)于2022年一般公共預算支出表的說明

        (一)一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算支出 2091.38萬元,比2021年預算減少2611.59萬元,下降

        55.53%,主要原因:預計2022年財政收入及支出減少,響應(yīng)過“緊日子”號召。

        (二)一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況。

        公共安全支出56萬元,占2.68%;社會保障和就業(yè)支出 112.33萬元,占5.37%;衛(wèi)生健康支出30.82萬元,占

        1.47%;農(nóng)林水支出1823.8萬元,占87.21%;住房保障支出

        68.43萬元,占3.27%。

        (三)一般公共預算支出具體使用情況。

        1. 公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)2022年預算53萬元,比2021年預算增加53.00萬元,增長100.00

        %,增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹?shù)囊螅瑢е骂A算功能科目和上年比較較為不同。


        2. 公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項2022

        年預算3萬元,比2021年預算增加3.00萬元,增長100.00%,增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹?shù)囊?,導致預算功能科目和上年比較較為不同。

        3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

        (款)行政單位離退休(項)2022年預算14.68萬元,比

        2021年預算增加4.86萬元,增長49.49%,增長原因主要是離退休人員養(yǎng)老福利待遇提高。

        4. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

        (款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2022年預

        64.83萬元,比2021年預算增加2.92萬元,增長4.72%,增長原因主要是單位在職人員養(yǎng)老福利待遇提高。

        5. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

        (款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2022年預算

        32.41萬元,比2021年預算增加32.41萬元,增長100.00%,增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹?shù)囊?,導致預算功能科目和上年比較較為不同。

        6. 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出

        (款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2022年預算0.41萬

        元,比2021年預算增加0.41萬元,增長100.00%,增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹?shù)囊?,導致預算功能科目和上年比較較為不同。

        7. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單

        位醫(yī)療(項)2022年預算16.49萬元,比2021年預算減少

        29.1萬元,下降63.83%,下降原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹?shù)囊?,導致預算功能科目和上年比較較為不同。


        8. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2022年預算12.52萬元,比2021年預算增加 12.52萬元,增長100.00%,增長原因主要是2022年度會計人

        員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹?shù)囊?,導致預算功能科目和上年比較較為不同。

        9. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員

        醫(yī)療補助(項)2022年預算1.81萬元,比2021年預算增加

        1.81萬元,增長100.00%,增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹?shù)囊?,導致預算功能科目和上年比較較為不同。

        10. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運行(項

        2022年預算731.19萬元,比2021年預算增加731.19萬元,增長100.00%,增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹?shù)囊?,導致預算功能科目和上年比較較為不同。

        11. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)一般行政管理事

        務(wù)(項)2022年預算21.5萬元,比2021年預算增加21.50萬

        元,增長100.00%,增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹?shù)囊?,導致預算功能科目和上年比較較為不同。

        12. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項

        2022年預算238.75萬元,比2021年預算增加238.75萬元,增長100.00%,增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹?shù)囊?,導致預算功能科目和上年比較較為不同。

        13. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣

        服務(wù)(項)2022年預算10萬元,比2021年預算增加10.00萬

        元,增長100.00%,增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹?shù)囊螅瑢е骂A算功能


        科目和上年比較較為不同。

        14. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制

        (項)2022年預算20萬元,比2021年預算增加20.00萬元,

        增長100.00%,增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹?shù)囊?,導致預算功能科目和上年比較較為不同。

        15. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全

        (項)2022年預算5萬元,比2021年預算增加5.00萬元,增

        100.00%,增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹?shù)囊?,導致預算功能科目和上年比較較為不同。

        16. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)執(zhí)法監(jiān)管(項

        2022年預算7萬元,比2021年預算增加7.00萬元,增長

        100.00%,增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹?shù)囊?,導致預算功能科目和上年比較較為不同。

        17. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)統(tǒng)計監(jiān)測與信息

        服務(wù)(項)2022年預算4.36萬元,比2021年預算增加4.36萬

        元,增長100.00%,增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹?shù)囊螅瑢е骂A算功能科目和上年比較較為不同。

        18. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)防災(zāi)救災(zāi)(項

        2022年預算6萬元,比2021年預算增加6.00萬元,增長

        100.00%,增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹?shù)囊?,導致預算功能科目和上年比較較為不同。

        19. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會事業(yè)

        (項)2022年預算378.7萬元,比2021年預算增加378.70萬

        元,增長100.00%,增長原因主要是2022年度會計人員變更


        加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹?shù)囊螅瑢е骂A算功能科目和上年比較較為不同。

        20. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運行(項2022

        年預算10萬元,比2021年預算增加10.00萬元,增長100.00

        %,增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹?shù)囊?,導致預算功能科目和上年比較較為不同。

        21. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護

        (項)2022年預算30萬元,比2021年預算增加30.00萬元,

        增長100.00%,增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹?shù)囊?,導致預算功能科目和上年比較較為不同。

        22. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項)2022年預

        5萬元,比2021年預算增加5.00萬元,增長100.00%,增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體 化”更加嚴謹?shù)囊?,導致預算功能科目和上年比較較為不同。

        23. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)抗旱(項)2022年預

        5萬元,比2021年預算增加5.00萬元,增長100.00%,增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體 化”更加嚴謹?shù)囊?,導致預算功能科目和上年比較較為不同。

        24. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項

        2022年預算0.5萬元,比2021年預算減少49.5萬元,下降99

        %,下降原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹?shù)囊?,導致預算功能科目和上年比較較為不同。

        25. 農(nóng)林水支出(類)脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)

        政運行(項)2022年預算8萬元,比2021年預算增加8.00萬


        元,增長100.00%,增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹?shù)囊?,導致預算功能科目和上年比較較為不同。

        26. 農(nóng)林水支出(類)脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)

        村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項)2022年預算293萬元,比2021年預算

        增加293.00萬元,增長100.00%,增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹?shù)囊?,導致預算功能科目和上年比較較為不同。

        27. 農(nóng)林水支出(類)脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)

        會發(fā)展(項)2022年預算49.8萬元,比2021年預算增加

        49.80萬元,增長100.00%,增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹?shù)囊?,導致預算功能科目和上年比較較為不同。

        28. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積

        金(項)2022年預算54.84萬元,比2021年預算增加3.15萬

        元,增長6.09%,增長原因主要是2022年單位職工人員變動、公積金標準提高。

        29. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼

        (項)2022年預算13.59萬元,比2021年預算減少4.43萬

        元,下降24.58%,下降原因主要是2022年單位職工人員變動。

        六、關(guān)于2022年一般公共預算基本支出表的說明

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算基本支出970.38萬元。

        工資福利支出643.46萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳 費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

        商品和服務(wù)支出92.52萬元,主要包括辦公費、水費、


        電費、差旅費、維修(護)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

        對個人和家庭的補助212.41萬元,主要包括離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

        資本性支出22萬元,主要包括辦公設(shè)備購置。

        七、關(guān)于2022年政府性基金預算支出表的說明

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金支出 2630.91萬元,比2021年預算增加2630.91萬元,增長

        100.00%,主要原因:2021年預算沒有安排政府性基金的支出。具體情況如下:

        1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的

        支出(款)征地和拆遷補償支出(項)2022年預算890.82萬

        元,比2021年預算增加890.82萬元,增長100.00%,增長原因主要是2021年預算沒有安排政府性基金的支出。

        2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的

        支出(款)土地開發(fā)支出(項)2022年預算1146.92萬元,

        2021年預算增加1146.92萬元,增長100.00%,增長原因主要是2021年預算沒有安排政府性基金的支出。

        3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的

        支出(款)補助被征地農(nóng)民支出(項)2022年預算107.18萬

        元,比2021年預算增加107.18萬元,增長100.00%,增長原因主要是2021年預算沒有安排政府性基金的支出。

        4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的

        支出(款)土地出讓業(yè)務(wù)支出(項)2022年預算485.99萬

        元,比2021年預算增加485.99萬元,增長100.00%,增長原因主要是2021年預算沒有安排政府性基金的支出。

        八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年沒有國有資本經(jīng)營


        預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

        九、關(guān)于2022年基本支出表的說明

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年預算共安排基本支出970.38萬元,比2021年預算增加60.51萬元,增長6.65%,增長原因主要是2022年單位人員變動,工資福利提高。

        十、關(guān)于2022年項目支出表的說明

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年預算共安排項目支3751.91萬元,比2021年預算減少41.19萬元,下降 1.09%,下降原因主要是預計2022年財政收入及支出減少,響應(yīng)過“緊日子”號召。主要包括:本年財政撥款安排 3751.91萬元(其中,一般公共預算撥款安排1121萬元,政府性基金預算撥款安排2630.91萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元),財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元(其中,一般公共預算撥款安排0萬元,政府性基金預算撥款安排0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元)、財政專戶管理資金安0萬元和其他資金0萬元。

        十一、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年預算安排政府采購支出339.71萬元,比2021年預算減少61.62萬元,下降 15.35%,下降原因主要是預計2022年財政收入及支出減少,響應(yīng)過“緊日子”號召。

        十二、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年預算安排政府購買服務(wù)支出67.16萬元,比2021年預算增加67.16萬元,增長 100.00%,增長原因主要是2021年預算編制標準不同,未填單獨寫政府購買服務(wù)表。


        十三、其他重要事項情況說明

        (一)項目及績效目標情況。

        1. 政府運行經(jīng)費

        (1) 項目概述。民政 流浪乞討人員救助20萬,小額臨時救助10萬,配套支付敬老院人員工資、管理經(jīng)費等12萬;扶貧 鄉(xiāng)村振興支出8萬元;教體 校車補貼9萬,六一慰問 0.5萬,中考慰問0.2萬,防溺水宣傳0.5萬,全民健身系列活動16萬,全民健身公共服務(wù)體系建設(shè)0.5萬;退役士兵服務(wù)站支出8萬元;消防 消防支出5萬;文旅 旅游開發(fā)支出 20萬,宣傳活動支出10.5萬,政府文體活動20萬;綜治(派出所)支出150萬;司法支出10萬;文明創(chuàng)建260萬。

        (2) 立項依據(jù)。維持政府正常運轉(zhuǎn)。

        (3) 實施主體。宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。

        (4) 起止時間。2022.1.1-2022.12.31。

        (5) 項目內(nèi)容。各部門的日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

        (6) 年度預算安排。560.2萬。

        (7) 績效目標。

         

        部門預算財政支出績效目標申報表

        2022年度

        填報單位(蓋章

        項目名稱

        政府運行經(jīng)費

        實施單位

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        項目屬性

         

         

        項目資金(萬元

        中期資金總額:

        560.2

        年度資金總額:

        560.2

        其中:財政撥款

        560.2

        其中:財政撥款

        560.2

        其他資金

         

        其他資金

         

         

         

         

         

         

        總體目標

        2022-2022

        年度目標

         

        民政流浪乞討人員救助20萬,小額臨時救助 10萬,配套支付敬老院人員工資、管理經(jīng)費等

        12萬;扶貧鄉(xiāng)村振興支出8萬元;教體校車補貼

        9萬,六一慰問0.5萬,中考慰問0.2萬,防溺水宣傳0.5萬,全民健身系列活動16萬,全民健身公共服務(wù)體系建設(shè)0.5萬;退役士兵服務(wù)站支出 8萬元;消防消防支出5萬;文旅旅游開發(fā)支出

        20萬,宣傳活動支出10.5萬,政府文體活動

        20萬;綜治(派出所)支出150萬;司法支出

        10萬;文明創(chuàng)建260萬。

        民政流浪乞討人員救助20萬,小額臨時救助10萬,配套支付敬老院人員工資、管理經(jīng)費等12萬;扶貧鄉(xiāng)村振興支出8萬元;教體校車補貼 9萬,六一慰問0.5萬,中考慰問

        0.2萬,防溺水宣傳0.5萬,全民健身系列活動16萬,全民健身公共服務(wù)體系建設(shè)0.5萬;退役士兵服務(wù)站支出8萬元;消防消防支出5萬

        ;文旅旅游開發(fā)支出20萬,宣傳活動支出10.5萬,政府文體活動20

        ;綜治(派出所)支出150萬;司

        法支出10萬;文明創(chuàng)建260萬。

         

        一級指標

        二級指標

        三級指標

        中長期指

        標值

        二級指標

        三級指標

        本年度指

        標值


         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        績效指標

         

         

         

         

         

         

         

        產(chǎn)出指標

         

         

         

        數(shù)量指標

         

        文教運行

        完成目標管理考核

        規(guī)定任務(wù)

         

        數(shù)量指標

         

        文教運行

        完成目標管理考核

        規(guī)定任務(wù)

        司法(綜治)運行

        完成目標管理考核

        規(guī)定任務(wù)

         

        數(shù)量指標

        司法(綜治)運行

        完成目標管理考核

        規(guī)定任務(wù)

        政府運行其他保障

        完成目標管理考核

        規(guī)定任務(wù)

         

        數(shù)量指標

        政府運行其他保障

        完成目標管理考核

        規(guī)定任務(wù)

         

        質(zhì)量指標

        目標管理任務(wù)完成

         

        ≥95%

         

        質(zhì)量指標

        目標管理任務(wù)完成

         

        ≥95%

        時效指標

        完成時間

        2022年1-

        12

        時效指標

        完成時間

        2022年1-

        12

        成本指標

        預計總支

        合理合規(guī)

        支出

        成本指標

        預計總支

        合理合規(guī)

        支出

         

         

         

        效益指標

        經(jīng)濟效益

        指標

        經(jīng)濟發(fā)展

        明顯增快

        經(jīng)濟效益

        指標

        經(jīng)濟發(fā)展

        明顯增快

        社會效益

        指標

        社會穩(wěn)定

        明顯增強

        社會效益

        指標

        社會穩(wěn)定

        明顯增強

        生態(tài)效益

        指標

        人居環(huán)境

        明顯改善

        生態(tài)效益

        指標

        人居環(huán)境

        明顯改善

        可持續(xù)影

        響指標

         

         

        可持續(xù)影

        響指標

         

         

        滿意度指

        服務(wù)對象滿意度指

        群眾對政府滿意度

         

        明顯提升

        服務(wù)對象滿意度指

        群眾對政府滿意度

         

        明顯提升

         

        (二)機關(guān)運行經(jīng)費。

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算970.38萬元,比2021年預算(去年預算數(shù)909.87萬元)增加60.51萬元,增長6.65%,增長主要原因是2022年人員經(jīng)費、基本支出增加。

        (三)政府采購情況。

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購預算 339.71萬元。其中:政府采購貨物預算39.71萬元,政府采購工程預算300萬元,政府采購服務(wù)預算0萬元。

        (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。

        截至2021年12月31日,宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府?定資產(chǎn)總金額(原值)1289.08萬元,較上年增加3.81萬元,其中,土地、房屋及構(gòu)筑物933.01萬元、通用設(shè)備 274.27萬元、專用設(shè)備31.62萬元、其他資產(chǎn)50.19萬元。

        單位車改后保留車輛3輛,其中,其他按照規(guī)定配備的


        公務(wù)用車2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

        單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺(套),單位價100萬元以上的專用設(shè)備有0臺(套)。

        2022年單位預算安排購置車輛1輛,購置費0萬元。其中,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛。

        2022年單位預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),購置費0萬元。

        (五)績效目標設(shè)置情況。

        2022年,宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府有12個項目實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1121萬元、政府性基金預算當年財政撥款2630.91萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排 0萬元和其他資金0萬元。


        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得

        的財政預算資金。

        二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

        三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)

        定,納入財政專戶管理的教育收費等。

        四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本

        單位的全部收入。

        六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

        七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生

        變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

        八、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作

        任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        九、項目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。

        十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員

        法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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